您好,金額不大,入2021年的帳
這是去年2020年的發(fā)票,但是去年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在這張發(fā)票還需要計(jì)入2021年的費(fèi)用嗎?如果入賬,是沖減2020年的所得稅?還是沖減2021年的所得稅?
這是去年2020年的發(fā)票,但是去年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在這張發(fā)票還需要計(jì)入2021年的費(fèi)用嗎?如果入賬,是沖減2020年的所得稅?還是沖減2021年的所得稅?馬上進(jìn)行2020年度的匯算清繳所得稅時(shí)要不要納稅調(diào)整這筆金額
如果2020年有一張普票沒有入賬,現(xiàn)在2021年才收到,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)入哪個(gè)年度的費(fèi)用?沖減哪個(gè)年度的所得稅?如果計(jì)入以前年度損益調(diào)整,是不是需要更改2020年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表?
2021年已入賬的成本發(fā)票800萬元,在2022年8月發(fā)票需紅沖,這樣會(huì)影響去年的企業(yè)所得稅,是在本期8月份做調(diào)整增加收入,還是需特殊處理補(bǔ)繳去年的所得稅
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
沖減2021年的企業(yè)所得稅,謝謝
馬上2020年匯算清繳所得稅時(shí)不需要納稅調(diào)整這筆金額嗎
不調(diào)整,放入2021年,謝謝