你好 做不了21年的費用 可以做到20年的費用 借利潤分配貸銀行存款
是這樣的老師,我想問您一下,年終匯算清繳,如果去年少記提兩筆所屬2019年,但2020年才付款的兩筆費用,現(xiàn)在申報時,我對應納稅所得額進行調減,那我還需要對已經申報的2019年資產負債表及利潤表進行申報更正嗎,還是只在2020年進行賬務處理就行了?
這是去年2020年的發(fā)票,但是去年已經結賬,現(xiàn)在這張發(fā)票還需要計入2021年的費用嗎?如果入賬,是沖減2020年的所得稅?還是沖減2021年的所得稅?
這是去年2020年的發(fā)票,但是去年已經結賬,現(xiàn)在這張發(fā)票還需要計入2021年的費用嗎?如果入賬,是沖減2020年的所得稅?還是沖減2021年的所得稅?馬上進行2020年度的匯算清繳所得稅時要不要納稅調整這筆金額
如果2020年有一張普票沒有入賬,現(xiàn)在2021年才收到,應該如何做會計分錄?計入哪個年度的費用?沖減哪個年度的所得稅?如果計入以前年度損益調整,是不是需要更改2020年申報的財務報表?
滯納金的納稅調增 在稅款所屬期 還是繳款年度呢? 比如 2020年企業(yè)所得稅在2021年11月( 也就是過了2021.5.31的所得稅匯算清繳)發(fā)現(xiàn)需要調增費用, 然后需要補繳納所得稅和滯納金, 那么這個產生的滯納金 需要回到2020年的納稅調增項目明細表進行調增?還是直接在2021年的納稅調增項目明細表進行調整呢? 謝謝
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應多預繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復好像沒有通知
老師您好,應付職工薪酬,匯算清繳應該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準備財務報表,我實際利潤為負數,這個得自己改成正數盈利嗎
老師,員工社保單位應交部分的計提,上繳分錄怎么做
不計入費用?這樣子怎么沖減2020年的所得稅呢?
匯算清二零年匯算清繳的時候,調增你的管理費用就可以納稅調整明細表扣除項目其他里面。