你好 是 主營業(yè)務收入確認時,開票是普通發(fā)票,也要貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額寫上去是
老師,主營業(yè)務收入確認時,開票是普通發(fā)票,也要貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額寫上去是嗎?
老師好,請問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時:借:應收賬款 50 貸:主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時: 借:主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 貸:應收賬款 50
老師好,小規(guī)模確認收入的時候,寫的是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。那這個應交稅費后面是直接寫 應交增值稅還是要寫應交增值稅(銷項)啊?
老師好,客戶不要發(fā)票,確認收入時分錄:借:預收賬款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~應交增值稅~銷項對嗎
這個當月收入未開票,賬上可以確認為借:應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費/應交增值稅/銷項稅額嗎
老師,其他應收款收不回來(個人的沒有票據(jù))是算壞賬好,還是算無票支出好?這兩種反正最后都走營業(yè)外支出,匯繳調(diào)增的
麻煩老師解答一下,徹底不會了?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的農(nóng)副產(chǎn)品蔬菜水果對方能給開發(fā)票嗎?
應納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
董孝彬老師回答,我的分錄做的對嗎?
成本核算委外加工成本,委外加工費單價是取不含稅單價核算吧?
老師,電腦里的計算器,哪個是根號?考試不讓帶計算器,電腦里的計算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
請問老師汽車拆解報廢回收企業(yè)回收整車,拆解后銷售配件,怎么核算成本?
我看到實操里確認收入時候,沒有同時結轉成本,一般都是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 接著借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品, 可是這個沒有是什么意思?
這個沒有結轉
這個也沒有同時結轉成本
這個是用罐頭直接抵消前欠其它公司債務的
你好 可以月末一起結轉成本的??
但是我看介紹沒寫月末一起結轉,若真賬這樣做時候,期末怎么去統(tǒng)計要結轉的主營業(yè)務成本,一筆筆金額去找嗎? 印花稅契稅這些繳費稅款所屬日期是什么意思?意思就是這個期間交的這筆稅?附加稅印花稅業(yè)務一次這些是只交一次就可以了是嗎?
你好 就是轉收入對應的成本 要自己做成本本的??