您好 20年開出的發(fā)票錯(cuò)誤,現(xiàn)在可以沖紅 請(qǐng)問沖紅后還需要開具正確藍(lán)字發(fā)票么
小規(guī)模納稅人未開具發(fā)票已報(bào)稅,后面開具了發(fā)票,但現(xiàn)在又紅沖了,怎么填申報(bào)表?
20年開出的發(fā)票錯(cuò)誤,現(xiàn)在可以沖紅和作廢嗎?小規(guī)模納稅人的,稅已申報(bào)了,沖紅后稅怎么處理呢
今年第一季度的發(fā)票,明年沖紅可以嗎?小規(guī)模納稅人免稅,沖紅后,變負(fù)數(shù)了,申報(bào)后,金稅盤總鎖死
一般納稅人,在11月開出一張專票,然后12月要紅沖,已在12月3日紅沖,,在12月5日發(fā)覺是紅沖錯(cuò)誤,但是購(gòu)買方在12月5日下午3點(diǎn)左右,已抄稅,但是我這里是5日4點(diǎn)左右紅沖作廢,購(gòu)買方發(fā)消息說(shuō)我把專票紅沖了,確實(shí)這張專票是開具給購(gòu)買方的,我要怎么處理呢?
我公司小規(guī)模納稅人,去年開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖去年的免稅發(fā)票,紅沖的這個(gè)金額可以沖減小規(guī)模累計(jì)500萬(wàn)額度不升為一般納稅人嗎
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬(wàn)銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購(gòu)入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
稅務(wù)這邊不用管了是嗎?
要開正確的發(fā)票,
金額沒有差異 那就不需要處理稅額了
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快