你好 先做5200的收入分錄,然后做收款分錄,200的部分計(jì)入銷售費(fèi)用科目核算就是了?
你好老師,請問下,我們公司是酒店一般納稅人,某單位在我酒店消費(fèi)開發(fā)票10000元,款項(xiàng)公付對公打款,但這其中包含要支付給其他餐廳的餐費(fèi)5000元(對方餐廳開票給我們),請問下我這5000元的餐費(fèi)怎么入賬
老師節(jié)日快樂。請問 我們公司租賃的辦公室被出租方提前解約。 按照約定:出租方退了我們公司未到期的剩余租金(出租方將之前給我們公司開的一張正該交的房租發(fā)票金額4200元的原件收回去后,給我們公司開具了一張未到期房租負(fù)數(shù)的退款發(fā)票 -1900元)-1900元,另外支付了我們公司的違約金2900元。 兩筆資金出租方將4800已經(jīng)入了公司賬戶。 請問老師,如何記賬?之前已經(jīng)入賬的4200元的原件已經(jīng)給了出租方了,該怎么處理?謝謝老師
某公司在我們酒店消費(fèi)了5200元未開發(fā)票已報(bào)增值稅(未開票收入)沒給錢我們記應(yīng)收賬款5200元,下月他們公司支付了我們5000元,經(jīng)理優(yōu)惠了200元。請問怎么處理
我們公司是電子商務(wù),在天貓上開店鋪,這個(gè)月我們商家開給了天貓公司積分服務(wù)發(fā)票(專用增票)192元,這個(gè)發(fā)票是買家在購買我們店鋪商品時(shí)候用積分支付了一部分,天貓付給我們的錢,我們是全款收到的。是上個(gè)月的收入的,上個(gè)月我們天貓收入發(fā)票也已經(jīng)全部開具了,請問這個(gè)192元發(fā)票怎么做賬
你好,老師,我公司主要經(jīng)營貨物運(yùn)輸,有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應(yīng)付賬款科目金額160萬元,已支付150萬元,應(yīng)付賬款剩于10萬元未支付,比如7月鋁粉運(yùn)費(fèi)收回,我們要從運(yùn)費(fèi)中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費(fèi),實(shí)際過路費(fèi)已跟人家充值,等過路費(fèi)開好,發(fā)票我們已經(jīng)收到,現(xiàn)在要支付應(yīng)付賬款未支付的10萬元。我們這個(gè)賬是不是不平啊 !把未支付10萬元忚已經(jīng)支付給人家,我的理解是不是正確,老師幫我看一下,過路費(fèi)已充值,發(fā)票我們收到了,現(xiàn)在要把7月應(yīng)付賬款余額結(jié)清。充值10萬元的過路費(fèi)是不是等沒有扣除啊,最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
嗯,如果現(xiàn)場支付并優(yōu)惠的,就按照實(shí)際收入入賬
你好,如果現(xiàn)場支付并優(yōu)惠的,分錄是 借:庫存現(xiàn)金等科目 5000,銷售費(fèi)用? 200,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?
可以按折扣后金額入賬不呢,這樣要多交增值稅的嘛
你好,不可以按折扣后的5000元入賬?
商業(yè)折扣不是按折扣后的金額入賬 嗎
你好,你之前提到的情況屬于商業(yè)折扣情形嗎