同學你好 所得稅稅負率=應納所得稅額/營業(yè)收入*100% 3%=應納稅所得稅/3億 應納稅所得稅等于3億乘以3%
一年銷售額3億,年利潤為360多萬。假如企業(yè)所得稅稅負稅為3%應該要交多少稅才合適?
公司為小型微利企業(yè),2021年收入1000萬,利潤400萬,參照企業(yè)所得稅行業(yè)稅負,1、該公司利潤總額多少比較合適,2、應交企業(yè)所得稅是多少?(企業(yè)所得稅負1%)
某企業(yè)2019年度利潤總額為800萬元,假定該企業(yè)無其他納稅調(diào)整項目,適用的所得稅稅率為25%。該企業(yè)2019年凈利潤為多少萬元?
(2)企業(yè)該年度準予稅前扣除的銷售費用為多少萬元? (3)企業(yè)該年度準予稅前扣除的營業(yè)外支出為多少萬元? (4)企業(yè)該年度應納的企業(yè)所得稅為多少萬元?
超市2023年1一3月銷售收入100萬元,企業(yè)所得稅一般稅負多少?繳多少企業(yè)所得稅合適?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應收款和其他應付款,那么借款單是不是只需要寫其他應收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調(diào)到哪里啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?