,屬于視同銷售,相當(dāng)于贈(zèng)送,要合并申報(bào)增值稅
我們是社區(qū)醫(yī)院,收到贈(zèng)送的藥品,借庫(kù)存商品-藥品,貸其他收入,這樣可以嗎?還有請(qǐng)問這個(gè)需要并入收入申報(bào)增值稅嗎?
老師你好,購(gòu)買了商品贈(zèng)品送給客戶,申報(bào)了未開票收入,但是做賬的時(shí)候是:借 銷售費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品 費(fèi)用化后。,報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入就會(huì)與增值稅申報(bào)表上不一致,這個(gè)有關(guān)系嗎?
請(qǐng)問老師,有個(gè)醫(yī)藥公司不知道他賬怎么處理?蔥廠家或者別的公司采購(gòu)藥品,沒有實(shí)際入庫(kù),直接發(fā)貨給了下面的醫(yī)院等等,需要用到庫(kù)存商品這個(gè)科目嗎?還是直接計(jì)入成本?像是中介商一樣,幫廠家代銷藥品,廠家給中間商返利,作為收入。還得給廠家開具發(fā)票。下面的醫(yī)院都開不了發(fā)票給中介商,這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬?
老師 請(qǐng)問我們收到股東單位贈(zèng)送的物品 再賣出去。我們沒有采購(gòu)發(fā)票,但是銷售出去要開票。這種合理不?接受捐贈(zèng)是借:庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸營(yíng)業(yè)外收入,銷售按正常入賬。我做的分錄對(duì)嗎?如果收到 的貨物沒有發(fā)票怎樣入賬
請(qǐng)教視同銷售的稅會(huì)處理 請(qǐng)問,公司外購(gòu)商品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)要確 認(rèn)收入嗎? 分錄按照 借銷售費(fèi)用 貸銷項(xiàng)稅、庫(kù)存商品 還是 借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品? 增值稅已經(jīng)按照成本+10%的價(jià)格做未開票收入申報(bào)納稅了 如果 會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,財(cái)報(bào)和增值稅的收入總額會(huì)有差額怎么辦?
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來(lái)10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你接手上一個(gè)會(huì)計(jì)留下來(lái)的賬,有很多預(yù)收賬款,需要調(diào)賬嗎
這個(gè)題選哪個(gè)?為什么?分析分析各選項(xiàng)
老師,我們是房屋租賃公司,業(yè)主把房屋托管給我們公司,我們把公司租給商戶,從中賺取服務(wù)費(fèi),但是現(xiàn)在我們有兩個(gè)公司,存在業(yè)主把公司托管給我們A公司,但是由我們B公司和商戶簽訂了租賃合同,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,而且還存在公司補(bǔ)貼業(yè)主租金的情況,這個(gè)補(bǔ)貼金額應(yīng)該由哪個(gè)公司支出呢?
行政復(fù)議和行政訴訟的區(qū)別,什么情況只能復(fù)議不能訴訟,什么情況只能訴訟不能復(fù)議
我們是接收方,接受贈(zèng)送的一方。我們不是贈(zèng)送方
一般捐贈(zèng)收入不需要繳納增值稅,作為營(yíng)業(yè)外收入入賬,并入企業(yè)利潤(rùn)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅就可以
好的,謝謝
不用客氣,祝你生活愉快