您好 因為前期短期借款沒有入賬 現(xiàn)在只還款在借方 所以是負(fù)數(shù)
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時,也沒有給會計說過,會計不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務(wù)處理,后期還款做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。關(guān)鍵之前沒有掛賬,之前怎么補(bǔ)做會計分錄
之前會計公司的短期借款沒有入賬,現(xiàn)在公司每月還短期借款,如何作會計科目?為何我做出來后報表反應(yīng)的是一個負(fù)數(shù)
老師:我公司替b公司給c公司付款,分兩次支付的不同月份,第一筆是之前會計做的手工賬掛的是短期借款,第二筆是建賬(財務(wù)軟件)第一個月支付的走的其他應(yīng)收,手工賬短借那一筆現(xiàn)在怎么沖呢老師
老師你好,有個問題想咨詢下就是以前公司借了筆貸款。但是之前的會計沒有入到短期借款去?,F(xiàn)在公司又以一般戶去還款。那么請問我現(xiàn)在補(bǔ)會計分錄要怎樣做呢?借:用什么會計科目好呢?貸用:短期借款
老師,我們借別人的錢貸方用短期借款,那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯了,我現(xiàn)在應(yīng)該如何更正?直接更正就是了 借:其他應(yīng)收款 貸:短期借款 把這6筆全部更正完了之后,再有別人借我們的錢,我就可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款了吧?如果短期借款余額今年一直為負(fù)數(shù)會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢,我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經(jīng)遠(yuǎn)超于還我們的錢,所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。借:其他應(yīng)收款 貸:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下,但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個人還款的我也是用的短期借款。我們是內(nèi)部帳。
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶是國外的公司,我們研發(fā)了平臺,供客戶使用,付平臺使用費,我們給對方開具信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這個發(fā)票的稅收分類編碼對應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以
請問老師,公司注冊資金未實繳,兩個股東,分別認(rèn)繳40萬、60萬,現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個申報增值稅。這個流程是怎么操作的
@董孝彬老師你好,這道題按照平時做題思路一般不會錯,今天做的這道我做錯了,您能不能每個選項給我講講,我想知道自己錯哪里了,這道題沒有答案解析。謝謝老師
麻煩問一下,9月1號以后,個體工商戶的業(yè)務(wù)人員是否需要繳納社保
企業(yè)因退貨后的生產(chǎn)的產(chǎn)品不能重新出售應(yīng)該如何做分錄
請問抖音平臺的達(dá)人費用,達(dá)人給我們開票開什么內(nèi)容呢
老師那怎么入賬怎么做會計科目呢
請問前期短期借款是到單位賬戶的么
嗯嗯是的
借:銀行存款 貸:短期借款 要補(bǔ)分錄的
那還款呢怎么做科目呢
借:短期借款 借:財務(wù)費用-利息支出 貸:銀行存款
謝謝老師辛苦了,新年快樂
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快