你好,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤是手動結(jié)轉(zhuǎn)的。 數(shù)據(jù)金額是根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)之前科目余額表本年利潤科目的期末余額?
老師你好,年底結(jié)賬,結(jié)專本年利潤的數(shù)據(jù)是不是資產(chǎn)負債表里未分配利潤的期未余額數(shù),還是利潤表里的凈利數(shù)呢,還是科目余額表里利潤分配貸方余額數(shù)呢
老師、你好!年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤以后、跟資產(chǎn)負債表年底未分配利潤的金額是一樣的吧?期初未分配利潤加上本年累計凈利潤是等于年末資產(chǎn)負債表里未分配利潤的金額嗎?
老師未分配利潤上年結(jié)轉(zhuǎn)貸方負數(shù),年末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤借方余額 那我手工帳結(jié)轉(zhuǎn)是貸方的負數(shù)加上借方數(shù)字
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤是要手動結(jié)轉(zhuǎn)的是么?數(shù)據(jù)金額去資產(chǎn)負債表里帶出來的未分配利潤那里的數(shù)?
請問老師,本年利潤是借方余額,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面顯示在資產(chǎn)負債表里的未分配利潤是不是復(fù)數(shù)?
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費,手續(xù)費也不是規(guī)定好的,老板又要求按實際收到的錢確認收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實際開了多少路,用了多少油,公司給于油補多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費應(yīng)該怎么分錄?
老師這個發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費用—加工費 -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報銷發(fā)票還沒有報銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費,分公司給總公司開票收取服務(wù)費。
科目余額表是貸方余額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是借本年利潤 貸 未分配利潤?
你好,是的,是這樣的?
收到,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
老師,我結(jié)轉(zhuǎn)后,本年利潤這個科目還是有借方金額,是不是不對,這個科目應(yīng)該沒有余額才對。
你好,結(jié)轉(zhuǎn)后,本年利潤這個科目還是有借方金額,那說明你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄金額不對
我知道了老師我弄錯了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?