年末結轉未分配利潤借方余額,手工帳結轉是貸方的負數(shù)減借方余額
老師未分配利潤上年結轉貸方負數(shù),年末結轉未分配利潤借方余額 那我手工帳結轉是貸方的負數(shù)加上借方數(shù)字
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結轉時分錄是借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
我的利潤總額是負數(shù)1萬。我本年利潤結轉,就是借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸:本年利潤 1萬,為什么我的利潤分配—未分配利潤期末數(shù)是貸方負數(shù)的
老師,本年利潤貸方負數(shù),未分配利潤貸方負數(shù),手動做本年利潤結轉是怎么做的分錄
請問老師,本年利潤在借方,年末結轉本年利潤到為分配利潤是做 借 本年利潤負數(shù) 貸未分配利潤負數(shù)嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師,員工去工廠驗貨,報銷的住宿費跟交通費,記入什么科目?
老師,我想問一下,驗資報告是由誰出的?我注冊資金轉進去了,多久款可以轉出來使用?
個稅扣繳端人員報送成功了為什么系統(tǒng)還顯示有代報送人員需要提交呢
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
怎樣調整資產(chǎn)負債率?
老師您好,以前代帳做的帳,進項稅走到了待認證進項稅,但是認證了以后卻沒有轉出來,我核對了了一下實際的待認證進項稅是100083.78. 請問老師,這個分錄我這樣做對嗎
出售了一臺車,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是否需要增值稅報稅:按簡易辦法計稅銷售額。
停薪留職的人,公司還要買社保嗎?
老師您好,我想給公司管理群發(fā)一條信息,。就是我們是一般納稅人,想要對方公司給我們開具專票,這個通知該怎么規(guī)范發(fā)布呢?因為好多員工報銷的,采購的都是開具13稅率的普票
好的 手工帳結轉到貸方負數(shù)對吧
是,手工帳結轉到貸方負數(shù)。
如果是盈利呢
手工帳結轉到貸方正數(shù)