你好,可以更正的。 1,更正步驟: ①沖回以前的錯誤分錄 ②作出正確的會計處理 ③補提對固定資產(chǎn)的折舊 2,更正要點:涉及損益的科目用"以前年度損益調(diào)整"科目代替,在月底時轉(zhuǎn)入"利潤分配-未分配利潤"科目。
老師好 去年購的固定資產(chǎn) 一次性記入費用,并轉(zhuǎn)入到當(dāng)年利潤里 今年稅務(wù)讓調(diào)整 重新記固定資產(chǎn),分錄:借:固定資產(chǎn) (因執(zhí)行 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整科目 )貸方記什么科目
單位是行政單位,固定資產(chǎn)去年忘記計提了,現(xiàn)在需要補提以前年度折舊,可以直接寫,借:累計盈余,貸,固定資累計折舊嗎?單位科目沒有以前年度損益調(diào)賬,只有,累計盈余,本期盈余,本期盈余分配,以前年度盈余調(diào)整等科目
您好老師,事業(yè)單位會計跨年度可以調(diào)賬嗎?科目用錯了,固定資產(chǎn)沒有入賬,想重新記賬
老師,行政事業(yè)單位,以前年度的固定資產(chǎn)調(diào)整,入什么科目?以前沒有入固定資產(chǎn),入的費用,預(yù)算會計怎么調(diào)賬
事業(yè)單位的賬,去年記賬借固定資產(chǎn)貸累計盈余借費用貸銀行存款記賬記錯了,應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸銀行存款,今年怎么做更正?今年可以調(diào)整成費用和累計盈余對沖嗎?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
可以跨年沖賬? 我19年底記了一筆 借 單位管理費用 貸 其他應(yīng)付款 應(yīng)交保險費 現(xiàn)在想沖回來 后來又 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 購買的固定資產(chǎn) 需要怎么正確調(diào)整記賬呢
調(diào)整分錄如下: ①沖回錯賬 借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整 ②正確入賬 借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款 ③補提折舊,2020.1-2020.12共12月 借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計折舊 ④補提所得稅,(沖回的管理費-補提折舊)x25% 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ⑤補提折舊,2021.1共1月 借:管理費用,貸:累計折舊 ⑥月底結(jié)轉(zhuǎn),差額 借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤。
還有一筆2020年應(yīng)該計入費用的 我記得借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 應(yīng)該怎么樣調(diào)整呢
你已經(jīng)支付了,把上面①②步合并就可以了 借:固定資產(chǎn),貸:管理費用。
借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整
事業(yè)單位是預(yù)算會計和財務(wù)會計并行,預(yù)算會計還用調(diào)整嗎?辦公購置費還用增加嗎
你好,預(yù)算會計不用調(diào)。