您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
以前年度損益科目,調(diào)整少記業(yè)務招待費,借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款,調(diào)整資產(chǎn)負債表的未分配利潤和什么
老師,走以前年度損益,借以前年度損益調(diào)整貸其他應收款,借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,涉及資產(chǎn)負債表,其他應收款年初數(shù)和未分配利潤年初數(shù)要不要調(diào)整呢?怎么調(diào)?謝謝
沖減完去年多記的管理費用,然后調(diào)整資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調(diào)整利潤分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
您好,以前年度損益調(diào)整的分錄,比如調(diào)整22年少記的一筆費用,借,以前年度損益調(diào)整 ,貸,負債; 借,利潤分配-未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整, 是這樣嗎?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
個人到稅局代開的勞務發(fā)票,代扣代繳個稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個260萬的訂單,然后支出的話有個大的訂單可能在196萬左右(包括立項及招投標費用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費怎么計算?
考試,請問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負債表長期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨立核算跟非獨立核算在 賬務處理 和報稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個月工資兩千,怎么工資申報,還讓繳納個稅呢
您好,結(jié)轉(zhuǎn)完之后,不是要對應調(diào)整報表,報表要調(diào)哪個科目呢
未分配利潤調(diào)了之后不是不平了,對應的另一個科目是什么
貸:銀行存款 最終跟銀行存款平衡啊
意思資產(chǎn)負債表要調(diào)整銀行存款期初數(shù)嗎?
不用啊 對應未分配利潤的是銀行存款在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)
那調(diào)賬之后,還需要調(diào)報表嗎?
調(diào)賬之后,不需要調(diào)報表
那本年凈利潤+年初未分配利潤就不等于期末未分配利潤,不影響嗎?
用了以前年度損益調(diào)整科目資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關系不平 沒事的 如果您要調(diào)整報表的話 那要改動資產(chǎn)負債表取數(shù)設置 您自己會修改的話 也可以的
我現(xiàn)在主要是不知道調(diào)報表要調(diào)哪項
把分錄寫了 報表可以不單獨調(diào)整的? 變動就是銀行存款跟未分配利潤
好的,明白了,謝謝您
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問