借,固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸,長期應(yīng)付款 銀行存款 你這里融資費(fèi)用處理,是倒擠出來的

老師,分期購買固定資產(chǎn)的,預(yù)付款是175,余額325分23期,每期13.5,第24期是4.5。這個(gè)未確認(rèn)融資費(fèi)用要如何算呢?是不是2年的就不用確認(rèn)融資費(fèi)用了,直接按應(yīng)付賬款就可以
分期購買固定資產(chǎn)的分錄如何出?分期24個(gè)月,發(fā)票根據(jù)打款金額開來,是否2年內(nèi)的分期不用確認(rèn)融資費(fèi)用?
你好,老師,我在學(xué)固定資產(chǎn)分期付款這個(gè)知識(shí)點(diǎn),有個(gè)迷糊一直解不開,就是分錄上,例如:借:固定資產(chǎn),借:未確認(rèn)融資費(fèi)用,貸:長期應(yīng)付款。分錄中,這個(gè)長期應(yīng)付款,金額是本加息,是你買這項(xiàng)固定資產(chǎn)一共付的錢,題目出題一般都是個(gè)整數(shù),那這個(gè)是長期應(yīng)付款的賬面價(jià)值嗎,如果是的話,為什么我在做題的時(shí)候,計(jì)算的長期應(yīng)付款賬面價(jià)值固定資產(chǎn)的現(xiàn)值-未確認(rèn)融資費(fèi)用呢,我發(fā)現(xiàn)這里好多概念我都不懂
老師,分期購買的固定資產(chǎn),如果提前處置,剩余款項(xiàng)由購買方來還,那還未還完的長期應(yīng)付款和未確認(rèn)的融資費(fèi)用是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理呢
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤在貸方還是借方
請(qǐng)問下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


這個(gè)分錄是會(huì)弄的。但是現(xiàn)在有個(gè)疑問是24個(gè)月內(nèi)分期是否可以不用確認(rèn)融資費(fèi)用?假如確實(shí)需要確認(rèn)融資費(fèi)用,那個(gè)同期借款利息如何?。?
借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸,未確認(rèn)融資費(fèi)用 可以考慮當(dāng)期市場(chǎng)利率或約定利率
老師你的意思就是必須確認(rèn)融資費(fèi)用嗎是吧?
對(duì)的,要不然差額你沒地方放
市場(chǎng)利率去哪里查?現(xiàn)值的那個(gè)計(jì)算出來的是一年一年的,如何分月呢?還是說按一年總的應(yīng)付來算一個(gè)總的現(xiàn)值?
你每一個(gè)月是攤余成本×月利率 你這里年利率換算為月利率即可
老師能不能幫我出一下具體的分錄?固定資產(chǎn)總值是490萬,已經(jīng)預(yù)付175萬,后面的315萬分24期,前23期還款13.5萬,最后一期4.5萬。發(fā)票按照付款的金額提供。
借,固定資產(chǎn)490 貸,銀行存款175 長期應(yīng)付款315 你這里就沒融資費(fèi)用了啊
跨時(shí)2年了呀,不是超過1年都要有融資費(fèi)用呀?
你這里沒有差額就沒有融資費(fèi)用
好的。那另外一個(gè)問題是固定資產(chǎn)已經(jīng)在使用,但是發(fā)票是要等付款以后才提供,這種是不是要用一個(gè)暫估入庫的科目,請(qǐng)問如何出分錄?
不用,直接入賬,后面再取得發(fā)票作為附件處理即可
不好意思,不是很理解。固定資產(chǎn)原值是按總的第一次就入賬了,那后面發(fā)票來了以后原本應(yīng)該入固定資產(chǎn)那部分應(yīng)該用啥代替呢?
發(fā)票只是附件,不在做分錄了
不做分錄的話長期應(yīng)付款如何抵消?還有進(jìn)賬需要確認(rèn)的呀。
是進(jìn)項(xiàng)稅額
借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,長期應(yīng)付款 收票作這個(gè)就可以了
長期應(yīng)付款是價(jià)稅合計(jì)的呀
最開始做的時(shí)候你就不用考慮稅,收票后面坐著個(gè)分錄