支付給別公司 借其他應(yīng)收款-某單位或者某個(gè)人貸銀行存款
老師,走帳問題,錢進(jìn)來是對公賬戶進(jìn)來的,出去,是對通過對公賬戶轉(zhuǎn)給我們老板()在轉(zhuǎn)給對方老板的。請問怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好!我家是小規(guī)模的機(jī)械設(shè)備租賃公司,現(xiàn)在有一筆租賃費(fèi)收入,承租方公戶轉(zhuǎn)到我們公司賬上,我家給開了一張專票,然后又對公付到另外一個(gè)人的個(gè)人賬戶,也就是對公轉(zhuǎn)一下賬開張票完了又還回去了,轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢和轉(zhuǎn)出去的錢不是一個(gè)人的,賬務(wù)處理該怎么做?
對公賬戶對方公司錢轉(zhuǎn)進(jìn)來 我們又付出去同樣金額怎么做賬
我們單位同事拿來報(bào)銷的單據(jù),出納直接把錢轉(zhuǎn)給了銷貨方的對公賬戶。 其實(shí)這個(gè)錢同事已經(jīng)先行墊付了。銷貨方又把錢退回了我公司的賬戶。然后我公司出納又把錢轉(zhuǎn)給了報(bào)銷的個(gè)人。 這個(gè)時(shí)候怎么做這兩次分錄? 1.銷貨方把錢退到我們賬戶的錢(上個(gè)月付的錢已做賬) 2.報(bào)銷轉(zhuǎn)給個(gè)人的時(shí)候怎么做賬?
你好,對公賬戶明細(xì)上的轉(zhuǎn)入金額就是其他賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)我們的對公賬戶的錢,對嗎?轉(zhuǎn)出金額就是我們。從對公賬戶轉(zhuǎn)出去的錢。
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
可以直接掛應(yīng)收賬款不
如果是銷售或者購進(jìn)業(yè)務(wù),用應(yīng)收應(yīng)付款記賬,如果是資金拆借,就用其他應(yīng)收應(yīng)付款來記賬,具體情況,具體分析對待。
備注的是貨款 進(jìn)來又同樣金額出去可以掛應(yīng)收不
資金拆借是什么
資金拆借又稱資金拆放,指銀行等金融機(jī)構(gòu)之間為調(diào)節(jié)臨時(shí)資金余缺而進(jìn)行的短期資金借貸活動(dòng)
好的 第一個(gè)問題呢
你們這筆對公業(yè)務(wù),打來的錢是什么錢,為什么又打給對方,是什么業(yè)務(wù)
有一筆是賬戶不符 有一筆過賬
你好 按你當(dāng)時(shí)作的的分錄,紅字沖回