你好,你是問題目為什么要這樣出嗎?
老師您好。題目:12月31日進行財產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)因管理不善造成原材料毀損一批,該批材料的成本為10萬元,應(yīng)負擔(dān)的增值稅進項稅為1.3萬元。收到保險公司賠償6.6萬元,經(jīng)批準(zhǔn)做賬務(wù)處理。請問老師,為什么答案是管理費用減5萬呢?
某公司購進原材料,增值稅專用發(fā)票里增值稅額為1.3萬,因管理不善損失5%,則可以抵扣的進項稅額是1.3萬x(1-5%)。老師,既然有增值稅發(fā)票,繳納增值稅的時候直接看發(fā)票減去1.3萬進項稅不就行了,稅務(wù)局又是怎么知道有“因管理不善造成5%的損失”,而不準(zhǔn)予減免這部分的稅額?
甲公司是增值稅一般納稅人,2020年1月從外地購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬元,該批原材料在運回甲公司途中因管理不善丟失了5%,又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進項稅轉(zhuǎn)出額
甲公司是增值稅一般納稅人,2020年1月從外地購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬元,該批原材料在運回甲公司途中因管理不善丟失了5%,又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進項稅轉(zhuǎn)出額
甲公司是增值稅一般納稅人,2020年1月從外地購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬元,該批原材料在運回甲公司途中因管理不善丟失了5%,又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進項稅轉(zhuǎn)出額
老師,麻煩給看一下,怎么回事
老師,分公司賬上的錢可以轉(zhuǎn)總公司的員工嗎?報銷的
提問:門店轉(zhuǎn)入公戶管理費(借:門店營業(yè)費用-上交總部管理費,貸方:其他業(yè)務(wù)收入),門店轉(zhuǎn)入時(借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:銀行存款)這個對么?
我司購買一臺云服務(wù)器一年使用費用2400元。用于開發(fā)運行軟件,請問老師 這個2400做在哪個科目里
老師,我們這邊是從事網(wǎng)絡(luò)電商,網(wǎng)店有時二十幾個,每天都要統(tǒng)計銷售,其中有七八家供貨商,每天的任務(wù),統(tǒng)計各店鋪銷售,分批下單到各個供應(yīng)商,感覺這數(shù)據(jù)好多,好亂。聽老師這個都有什么方法讓數(shù)學(xué)條理清楚一些。還有計算的時候不容易出錯。
老師,問下關(guān)于單位報銷費用,有些在路上找個人買的,是沒有發(fā)票的,還有拼夕夕平臺買的小東西,是開不了發(fā)票的,員工直接報銷單,沒有發(fā)票,這個做賬復(fù)核稅法嗎?
樸老師,剛您發(fā)的協(xié)議,甲乙方怎么寫,甲方出讓公司,乙方是個人
扣申報的殘保金怎么入帳
老師 請問我們的研發(fā)費用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
郭老師,收到24年4月的一張原材料發(fā)票,要怎么做賬
不是,是我自己想不明白現(xiàn)實中,怎么就不能抵扣那5%的稅了
因為管理不善造成損失不準(zhǔn)予抵扣我知道,我是想知道稅務(wù)局又是怎么知道有這5%的管理不善?而不準(zhǔn)予抵扣這部分的進項稅?不知道我說明白了沒有
你好,這是要納稅人根據(jù)實際情況做進項稅額轉(zhuǎn)出
可是實際的進項稅就是1.3萬呢
因為管理不善造成5%的損失,以后不能賣掉產(chǎn)生銷項稅了
我感覺是懵的
是的,因為管理不善造成5%的損失,以后不能賣掉產(chǎn)生銷項稅,所有進項需要轉(zhuǎn)出