1、借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出---滯納金支出 貸:銀行存款 2、借:以前年度損益調整 貸:應繳稅費 ---企業(yè)所得稅 3、借:利潤分配---未分配利潤 貸:以前年度損益調整
請問補繳納19年度企業(yè)所得稅和滯納金怎么做會計分錄?
請問,公司調整2018年的企業(yè)所得稅,補交的稅金和滯納金怎么做會計分錄
老師,你好,補交去年企業(yè)所得稅和滯納金的會計分錄怎么做
請問2021年調整2019年企業(yè)匯算清繳企業(yè)所得稅調增應納稅所得額所產生的企業(yè)所得稅及滯納金怎么做賬?補繳2019年印花稅怎么做賬?會計分錄分別是怎么樣的?
老師,您好!我是小規(guī)模公司補交2019年的企業(yè)所得稅和滯納金,調整的是2019 年的企業(yè)所得匯算清繳,分錄怎么做呢?
使用權資產原值匯算清繳時要填到資產折舊明細表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補交原來月份嗎?投標需要
出口退運時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結轉損益,結轉損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產相關業(yè)務如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設備預計可使用年限為10年,預計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當月達到預定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產線進行更新改造,該生產線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬
由于沒有以前年度損益調整科目,直接把補交的稅金進入了營業(yè)外支出,請問這個是不是無法稅前扣除
企業(yè)所得稅屬于稅后稅費,不存在稅前扣除問題
財務主管讓我把補繳的企業(yè)所得稅進入營業(yè)外支出,請問可以嗎
你好,如果沒有以前年度損益調整,應該是計入所得稅費用