同學(xué),你好 因為前2個月財務(wù)費(fèi)用已經(jīng)計提了
老師,請問一下這題為什么選20呢?答案沒看懂呀,
老師這題的答案為什么選a 借財務(wù)費(fèi)用500,看不懂
這道題答案沒有看懂 老師能講一下嗎 為什么 700+500×(P/F,8%.1)=A(P/A,8%.3)(P/F.8%.2)
老師這個題我選的答案是B,但是提示給的答案是C,為什么,這個解析沒看太懂
老師,這道題B選項為什么對了嗎,答案我看不太懂
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
我的計算是應(yīng)付利息是1000才對啊,借財務(wù)費(fèi)用應(yīng)該也是1000,我之前的答案是選c 具體兩個月不是1000的利息嗎? 這道題為什么選a借財務(wù)費(fèi)用500
同學(xué),你好 因為前2個月,分別 借:財務(wù)費(fèi)用500 貸:應(yīng)付利息500 第三個月 先計提 借:財務(wù)費(fèi)用500 貸:應(yīng)付利息500 還要支付 借:應(yīng)付利息1500 貸:銀行存款1500 3月合并分錄 借:財務(wù)費(fèi)用500 應(yīng)付利息1000 貸:銀行存款1500
老師,還沒到下個月為什么先計提? 這一點我不明白 麻煩老師了
同學(xué),你好 已經(jīng)到了呀,問的是9月份 7.8.9三個月