您好,建議催一下法人的,借款的話有合同吧
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時(shí),也沒(méi)有給會(huì)計(jì)說(shuō)過(guò),會(huì)計(jì)不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務(wù)處理,后期還款做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。關(guān)鍵之前沒(méi)有掛賬,之前怎么補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄
老師您好!法人借款超過(guò)100萬(wàn),賬面上掛著其他應(yīng)收款法人借款,而且超過(guò)2年未還,賬務(wù)怎么處理?
老師 我想問(wèn)下公司要注銷,但是賬上掛著其他應(yīng)付款是法人的,實(shí)收資本還未交期,這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢
你好 法定代表人借款給公司,公司又借給了其他公司,這個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,金額不小,而且掛賬時(shí)間長(zhǎng),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,要怎么處理?
老師好,個(gè)獨(dú)企業(yè),2022年轉(zhuǎn)成查賬征收時(shí),轉(zhuǎn)法人的款,當(dāng)時(shí)做的都是借款,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)收應(yīng)付賬款都平了,唯獨(dú)其他應(yīng)收賬款-法人有100萬(wàn),這個(gè)100萬(wàn)就怎么掛著注銷,還是怎么處理,將其他應(yīng)收平掉后再注銷
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
老師沒(méi)有合同怎么辦,補(bǔ)合同可以嗎?合同內(nèi)容怎么寫(xiě)呢謝謝老師辛苦了
您好,借款需要補(bǔ)合同的。合同模板我這邊沒(méi)有
謝謝老師
好的,沒(méi)幫到您,不好意思。祝您學(xué)習(xí)愉快