你好,可以填寫單獨(dú)計(jì)算的年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅,
2018年的年終獎(jiǎng)在2019年發(fā)放,于發(fā)放次月合并到工資薪金里一起申報(bào),2020年個(gè)稅匯算清繳時(shí),想把年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào),完成退稅,可以嗎
老師你好,我們公司1月份發(fā)放了2019年的年終獎(jiǎng),現(xiàn)在9月份這個(gè)人要離職要給她發(fā)放2020年的年終獎(jiǎng),那9月份要發(fā)的這個(gè)年終獎(jiǎng)計(jì)稅還能安一次性獎(jiǎng)金所得計(jì)稅嗎?還是只能并入到工資薪金所得里面合并計(jì)稅???
請(qǐng)問老師假設(shè)2020年計(jì)提的年終獎(jiǎng)在2021年2月發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)如果想在2020年合并申報(bào)工資薪金可以嗎?
請(qǐng)問2月份發(fā)放2020年的年終獎(jiǎng),繳納個(gè)稅是填寫在全年一次性獎(jiǎng)金收入中嗎?直接繳納?
請(qǐng)問2月發(fā)放2020年的年終獎(jiǎng),現(xiàn)在繳納個(gè)稅時(shí),說未填寫工資薪金所得,我還能申報(bào)嗎
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
我已經(jīng)填寫了,個(gè)稅也計(jì)算了,但是繳納時(shí),出現(xiàn)一個(gè)事情
就是這個(gè)提示
看一下提示中的人員是否屬于本單位的在職員工,請(qǐng)根據(jù)以下情形判斷: 情形一:非在職人員:返回人員信息采集檢查一下,人員狀態(tài)需要改為“非正?!蓖瑫r(shí)填寫離職日期(若本月還有收入需要申報(bào),狀態(tài)先為“正?!保陥?bào)后再改狀態(tài)),報(bào)送人員后,回到“申報(bào)表報(bào)送”再發(fā)送即可; 情形二:在職人員:需要給提示里的人員重新填寫正常工資薪金的報(bào)表,即使當(dāng)月沒有收入,也需要為員工生成0工資申報(bào),不然會(huì)影響后期的累計(jì)收入。
那些是我們單位的人員,但是他們的工資都是有人才公司代發(fā)的,我們實(shí)際不發(fā)放,這個(gè)也要修改嗎
你好,是的,這個(gè)也要修改的,
那我要按照在職人員進(jìn)行修改嗎?
你好,是的,是這樣處理
那那些人的工資我按照0申報(bào)嗎
還是按照人才公司代發(fā)的工資進(jìn)行申報(bào)?
人才公司代發(fā)的工資要看他們有沒有申報(bào),
人才公司給代發(fā)工資的人進(jìn)行申報(bào)
你好,那你這邊只進(jìn)入綜合申報(bào),看看要不要繳稅,