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你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人。 去年的報(bào)表上管理費(fèi)用跟庫存現(xiàn)金多記了一筆怎么辦? 分錄是借:管理費(fèi)用 9000貸:庫存現(xiàn)金 9000 稅務(wù)局上已申報(bào)

2021-02-08 16:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-08 16:50

你好,沒關(guān)系,在今年沖銷即可

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你好,沒關(guān)系,在今年沖銷即可
2021-02-08
借庫存現(xiàn)金?9000貸,以前年度損益調(diào)整?9000借以前年度損益調(diào)整?9000貸利潤分配未分配利潤。?9000
2021-02-05
您確定是你領(lǐng)導(dǎo)讓你做的分錄?
2021-08-12
你好,是的,還沒達(dá)到起征點(diǎn),不需要做第二個(gè)分錄,
2021-10-16
你好,今年的調(diào)整分錄是 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2021-04-12
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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