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事業(yè)單位去年資產(chǎn)負債表的本期盈余是負數(shù),請問怎么調(diào)整?

2021-02-08 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-08 15:40

你好,本期盈余是負數(shù),調(diào)整計入累計盈余

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快賬用戶7139 追問 2021-02-08 15:45

搞錯了不好意思,累計盈余是負數(shù),該如何調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2021-02-08 15:45

累計盈余是負數(shù),不需要調(diào)整了

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你好,本期盈余是負數(shù),調(diào)整計入累計盈余
2021-02-08
您好,資產(chǎn)負債表里的科目本期盈余為負數(shù),正常的
2022-02-22
檢查年度結(jié)轉(zhuǎn)的步驟:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中,財務(wù)會計與預(yù)算會計之間的差異調(diào)整是正確進行的。這包括但不限于對基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、其他結(jié)余的結(jié)轉(zhuǎn)等。 核對相關(guān)賬目:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)負債表、收入費用表等賬目的核對是準確的。特別關(guān)注本期盈余的數(shù)值是否與賬目記錄一致。 差異調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)財務(wù)會計與預(yù)算會計之間存在差異,需要進行相應(yīng)的差異調(diào)整。這可能涉及到對某些會計科目的調(diào)整,例如“資產(chǎn)基金”或“待償債凈資產(chǎn)”等。 請教專家:如果您對年度結(jié)轉(zhuǎn)和差異調(diào)整不太熟悉,建議請教相關(guān)的會計專家或查閱相關(guān)的會計制度與規(guī)定,以確保賬目處理的準確性。
2024-01-12
你好,資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項,調(diào)整的報告年度的資產(chǎn)負債表的期末數(shù),利潤表調(diào)的也是上年數(shù),準確來說,不調(diào)整上年度的利潤表,直接通過“利潤分配-未分配利潤”來調(diào)整資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤
2024-05-18
你好,3月份的資產(chǎn)負債表中累計盈余期末數(shù)需要加上上年的數(shù)的
2022-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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