你好 可以做招待費(fèi) 這個(gè)客戶的做銷售費(fèi)用招待費(fèi)
老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),這個(gè)月就只計(jì)提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi),分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對? 招待客戶支出 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計(jì)提職工工資 借:管理費(fèi)用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500
你好老師,公司老板買沃柑送禮,那么貼紙和膠帶,一起算業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,那么分錄是不是管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師您好,請問老板買的禮品,用來送客戶的,要記入什么科目呢?是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)不?
老師你好,請問單位購買的白酒,用于招待送禮的,記入科目銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待和管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待是都可以么?
老師您好!問一下費(fèi)用的問題,老板屬于業(yè)務(wù),也屬于總經(jīng)辦,那他的費(fèi)用報(bào)銷怎么歸屬?銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?是看實(shí)際情況兩個(gè)費(fèi)用都可以用嗎?還是只能管理費(fèi)用
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會不會有什么影響?
謝謝了老師。
不用客氣,工作愉快。
你好老師,問一下老板,他說是過完年貼蔬菜用的,我搞錯(cuò)了。分錄如何做好
貼蔬菜是膠帶貼蔬菜嗎 蔬菜是買來銷售的嗎
我們是菜場來的
借周轉(zhuǎn)材料貸銀行存款 領(lǐng)用借銷售費(fèi)用貸周轉(zhuǎn)材料