你好 借應(yīng)付帳款貸庫存商品 多做的用這個分錄沖
老師,你好!公司有一個月結(jié)客戶,之前的會計做的賬都是沒有確認收入,到收到部分貨款時才做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,如,商品出庫做的會計分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價格) 貸 庫存商品(銷售價格) 收到部分貨款時:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 但沒看到有單獨結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 老師,請問這會計分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應(yīng)該怎樣糾正才好?謝謝
你好老師,請問公司大部分購入的商品付款出去時都低于入庫價,我該以正常的價格入庫哈,那整體該怎么做分錄來著
老師問一下,我公司是醫(yī)療機構(gòu),找的合作商,通過我們的平臺銷售他的商品,他把商品入到我們的庫里,加價后賣出去,銷售收入扣除一部分管理費后返給他,入庫的商品我們不負責(zé)付款,這樣他照常入庫出庫銷售,我該怎么記賬?
我公司自產(chǎn)自銷A產(chǎn)品和B產(chǎn)品,每月有不定量產(chǎn)成品入庫和銷售出庫,請問庫存商品的增加與減少應(yīng)該再怎么做賬務(wù)處理?是以產(chǎn)品暫估的銷售價入庫嗎?每月投入的材料成本是否要做AB產(chǎn)品的區(qū)分?銷售出庫時的差價又該怎么做分錄呢?麻煩老師做個詳細的分錄解答
老師,問個問題哈,就是我們公司上個月有買了商品也收到發(fā)票了,也已開銷售發(fā)票出去,但是昨天要認證對方的發(fā)票時發(fā)現(xiàn)對方將我們公司的稅號開錯了,認證不了,那我3月份的賬,購買的商品是暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,銷售時做正常的分錄,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,這個價格要怎么錄,不如商品含稅價是20萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時要錄多少錢呀
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務(wù)負責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細表可以嗎?不去調(diào)整申報表
那老師應(yīng)付賬款會不會就多了余額,銀行存款支付過了
你好 之前借庫存商品100貸應(yīng)付帳款 借應(yīng)付帳款貸銀行80 不是嗎
你入庫的價格不是大于你實際購買的價格嗎?
嗯嗯是的老師應(yīng)付賬款也是100的80嗎,這樣好像多了20出來
是的 你把這個20紅沖就可以
老師,余額不平,是不是我做的不對
你好 現(xiàn)在還有那個余額的
嗯嗯老師都是根據(jù)付款單,現(xiàn)在付了款同時入庫來著,一筆做,那如果應(yīng)付累積下來的余額還是需要充平的哈
沖累積的就可以 沖你多余的累計。
老師沖多余的應(yīng)付的話借方:應(yīng)付8貸方呢
借應(yīng)付帳款 貸管理費用 這個
貸庫存商品不是管理費用
嗯嗯對的老師,那應(yīng)付多出來的20到時候怎么做分錄呢老師
你現(xiàn)在實際商品多少錢?你支付了多少錢?
你說的和我舉的例子完全不一樣
實際商品1330,入庫金額1330,實付1300,少支付了零頭,這樣子的老師
借庫存商品貸銀行存款營業(yè)外收入。
這個營業(yè)外收入是30。
昂,明白了老師,謝謝你
不用客氣,工作愉快。