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Q

政府補(bǔ)助。屬于不征稅收入,未使用完的部分用繳納企業(yè)所得稅嗎?

2021-02-08 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-08 11:06

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶8080 追問 2021-02-08 11:09

不征稅收入稅前成本費(fèi)用不能扣除,如果未使用完,也要繳納所得稅,那本質(zhì)上和征稅收入是一樣的呀?

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齊紅老師 解答 2021-02-08 11:11

是的,你沒有使用完畢,剩余的部分就得交稅。 這個(gè)是你們白得的

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快賬用戶8080 追問 2021-02-08 11:14

如果使用了的話,相應(yīng)的成本費(fèi)用不能扣除,那其實(shí)和作為征稅收入處理,如果征稅收入的話,相應(yīng)的成本時(shí)可以扣除的,最后繳納的稅款是一樣的是嗎?這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-08 11:17

你好 不是 給你100 你用了80 20需要交所得稅 80,不允許抵扣的。

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快賬用戶8080 追問 2021-02-08 11:28

如果是不征收入,20*25% 如果征稅收入,成本可以扣除(100-80)*25%

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快賬用戶8080 追問 2021-02-08 11:30

這樣最后繳納稅費(fèi)是一樣的,不對膜

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齊紅老師 解答 2021-02-08 11:30

你好是的,是一樣的。

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快賬用戶8080 追問 2021-02-08 11:30

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2021-02-08 11:32

不用客氣,工作愉快。

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你好 是的 是這么做的
2021-02-08
你好,已經(jīng)歸還了,不需要交所得稅了。
2023-05-04
您好,這個(gè)計(jì)入其他收益,需要繳納所得稅的
2025-03-07
你好 所得稅是正常征收的??
2023-05-22
同學(xué)你好這個(gè)屬于的哦
2022-04-19
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