你好 是的 是這么做的
政府補(bǔ)助。屬于不征稅收入,未使用完的部分用繳納企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人企業(yè),請問政府的廢棄物資源化利用項(xiàng)目補(bǔ)助屬于不征稅收入嗎?
政府補(bǔ)貼計(jì)入不征稅收入,5年內(nèi)沒有用完的部分歸還政府,那還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)款屬于政府補(bǔ)助收入嗎,所得稅屬于不征稅收入嗎
物業(yè)公司收到政府補(bǔ)助一款是否屬于應(yīng)稅收入?縣否。繳納企業(yè)所得稅
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
不征稅收入稅前成本費(fèi)用不能扣除,如果未使用完,也要繳納所得稅,那本質(zhì)上和征稅收入是一樣的呀?
是的,你沒有使用完畢,剩余的部分就得交稅。 這個(gè)是你們白得的
如果使用了的話,相應(yīng)的成本費(fèi)用不能扣除,那其實(shí)和作為征稅收入處理,如果征稅收入的話,相應(yīng)的成本時(shí)可以扣除的,最后繳納的稅款是一樣的是嗎?這樣理解對嗎?
你好 不是 給你100 你用了80 20需要交所得稅 80,不允許抵扣的。
如果是不征收入,20*25% 如果征稅收入,成本可以扣除(100-80)*25%
這樣最后繳納稅費(fèi)是一樣的,不對膜
你好是的,是一樣的。
好的,謝謝。
不用客氣,工作愉快。