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請問是不是我收到海關(guān)進口增值稅專用繳款書就是進口,然后進口如果我是報關(guān)單是人民幣結(jié)算就是不用購匯付匯就是借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進口增值稅) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款-人民幣 如果公司有相應(yīng)的外幣就是不用購匯,直接付匯 就是借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進口增值稅) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 財務(wù)費用-手續(xù)費 貸:銀行存款-外幣戶 如果采購與付款不是同一個月還需要對應(yīng)付賬款調(diào)匯,調(diào)匯用月末匯率?如果既不是人民幣結(jié)算也沒有相應(yīng)的外幣就多一步購匯借:銀行存款-外幣戶 財務(wù)費用-匯兌損益 貸:銀行存款-人民幣

2021-02-07 19:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-07 20:09

你好,你的會計核算是正確的

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快賬用戶7576 追問 2021-02-07 20:14

如果采購和付匯不同月我還要對應(yīng)付賬款做調(diào)匯,調(diào)匯是每個月末用月末匯率調(diào)匯對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-07 20:56

可以按月或者季度調(diào)匯,這個自己選擇

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你好,你的會計核算是正確的
2021-02-07
您的處理方式正確。那100元差異確實應(yīng)計入?yún)R兌損益,并通過“財務(wù)費用”科目反映。這樣能準(zhǔn)確體現(xiàn)匯率變動對成本的影響。
2024-09-09
你好,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款做這個就可以的,用當(dāng)天的匯率, 然后進口進來的。 借庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款,應(yīng)付賬款, 當(dāng)天的匯率有差額的做財務(wù)費用里面。
2025-03-22
你好,學(xué)員,付美元是按當(dāng)天的匯率來入賬,入庫按進口日期的匯率入賬,期末要調(diào)整匯兌損益
2023-04-19
你好,同學(xué)。你這里沒問題的,你這外幣要換算為人民幣入賬的。
2020-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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