你好 只要發(fā)生的成本費(fèi)用和損失不能在企業(yè)所得稅前扣除,其對企業(yè)所得稅的影響數(shù)都在表中顯示負(fù)數(shù)
老師,什么情況下不可抵扣的成本費(fèi)用和損失的影響會是負(fù)數(shù)?求答
老師,信用減值損失會影響攤余成本,但是攤余成本乘以實(shí)際利率就是投資收益,那這個(gè)信用減值損失會不會影響投資收益,書上沒有例題!有沒有情況會影響,會不會考影響投資收益的分錄! 還是就像公允價(jià)值一樣各算各的。
老師,我們公司進(jìn)項(xiàng)票有很多,但大部分是設(shè)備票,材料這些成本票比較少,這種情況是不是每月我們的增值稅有得抵扣,不影響增值稅,但會影響所得稅這樣嗎,還是說會有什么其他影響?
“會計(jì)利潤與所得稅費(fèi)用調(diào)整過程”中不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響包括什么呀?
老師,請問什么情況下計(jì)算抵扣?什么情況下憑票抵扣? 這兩者分別又有什么區(qū)別?這個(gè)是有法規(guī)要求的嗎?如果選錯(cuò)了抵扣方式會影響稅務(wù)稽查嗎? 會影響財(cái)務(wù)入賬嗎?具體是怎么影響呢?麻煩老師詳細(xì)幫忙解釋下
我想問一下我司是小規(guī)模企業(yè)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告合同金額為88000開票金額為80000還有尾款8000需要等到下一年竣工完成后再開發(fā)票可以這樣操作嗎?跨區(qū)涉稅事項(xiàng)反饋是等竣工完成后開完合同發(fā)票的金額后再反饋還是我開完8萬后就直接反饋?需要預(yù)繳增值稅企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎?
老師你好,我租了一個(gè)辦公室,陸陸續(xù)續(xù)的裝修費(fèi)發(fā)票暫入到哪個(gè)科目呢!金額比較大!
老師,個(gè)體戶查賬征收沒有成本票,讓補(bǔ)開成本票嗎,按銷售的銷售發(fā)票補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)票,補(bǔ)開多少,還是先暫估多少成本票
中途接代賬,代賬扣憑證,有憑證流水,需要做恢復(fù)賬套嗎?
老師,我想知道一家公司的注冊資本股東有沒有實(shí)繳,除了財(cái)務(wù)賬務(wù)可以查,還哪兒可以查?
老師,我想知道一家公司的注冊資本股東有沒有實(shí)繳,除了財(cái)務(wù)賬務(wù)可以查,還哪兒可以查?
個(gè)體工商戶和小規(guī)模公司哪個(gè)好!優(yōu)點(diǎn)多
員工出差的補(bǔ)貼,沒發(fā)票直接報(bào)銷嗎?還是并入工資里以前發(fā)
市場監(jiān)督管理局那個(gè)年度報(bào)告可以更正嗎
個(gè)體查賬就只能扣6要工資一年 那其余拿啥做成本
那應(yīng)該是將不可扣除費(fèi)用加回來,所得稅應(yīng)該是加大才對吧
你確定這個(gè)綠色的單元格中的公式是正確的嗎? 不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響:反映本年度發(fā)生的屬于永久性差異性質(zhì)的不可扣除成本、費(fèi)用和損失的影響,如超標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、使用不征稅收入形成的支出等。本項(xiàng)目金額等于此類成本、費(fèi)用或損失的金額乘以其所在納稅主體的適用稅率。其對企業(yè)所得稅的影響一般是增加。 除非不可抵扣費(fèi)用,在你所提供的本表中特指不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)入當(dāng)期成本和費(fèi)用中,其對企業(yè)所得稅的影響是減少。
不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅一般應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)成本,減小總利潤,也就影響企業(yè)所得稅減小
估計(jì)就是這影響的,我再看看,感謝老師
好的,有問題共同研究。