你好, 財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財稅[2019]13號)對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅;在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅
請問老師,個體工商戶一個季度開具增值稅普通發(fā)票不超過30萬可以免交增值稅,那么個體工商戶開具增值稅專用發(fā)票是不是也是一個季度不能超過30萬
老師,問一下個體戶,一個季度開票30萬不交增值稅,要交個稅,那號文件發(fā)我看一下
老師,問一下,個體戶一個季度開票未超45萬元,不繳納增值稅,是不是要交個人所得稅呢?
老師:個體戶月不超10萬開票,季度不超30萬開票,免交增值稅。那我可以一個季度一次性開票30萬嗎?
個體戶,這種情況下怎么計算個稅呢?,F(xiàn)在一個季度增值稅30萬普票免增值稅,那要是開30萬發(fā)票要交多少個稅怎么算。
資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)來源是哪里,是否需要重分類
老師,出售二手車,車管所出具發(fā)票后,公司還需要再開一張發(fā)票,如果沒有開,要繳納13%的銷項(xiàng)稅是嗎?
不理解,不是按銷售額來5%支付租金,最低都要150萬,為何就按100萬來計提預(yù)計負(fù)債
老師,月末銀行利息收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
老師,勞務(wù)派遣差額征稅,我們公司分項(xiàng)目好幾個項(xiàng)目,那收入這塊我是不是的分開,比如主營收入-**項(xiàng)目派遣服務(wù)費(fèi),成本這塊也是主營成本-**項(xiàng)目人工工資,主營成本-**人工社保費(fèi),是這樣賬務(wù)處理嗎?
居民企業(yè)之間借款利息可以稅前扣除嘛,需要什么手續(xù)?
我公司是合伙企業(yè),2024年9月多抵扣了一張作廢發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額3.69元,2024年11月做賬才發(fā)現(xiàn)多抵扣了3.69元,11月份更正報表的時候更正錯到10月份的報表,在10月份的報表上更正了,11月份繳納了3.69元的未交增值稅以及滯納金,現(xiàn)在9月份會計賬務(wù)和稅務(wù)報表金額相差3.69元,這個賬在2024年9月份、10月份、11月份怎么調(diào),分錄怎么寫?
你好老師,按照最新的會計準(zhǔn)則。土地的租賃費(fèi)是用使用權(quán)資產(chǎn)核算還是長期待攤費(fèi)用進(jìn)行核算
老師,新的會計準(zhǔn)則中權(quán)益法合并,當(dāng)子公司虧損,子公司虧損的金額合并報表時候虧損數(shù)據(jù)合并到哪里??
員工5月21日從老公司辭職到新公司,6月初社保繳納時發(fā)現(xiàn)社保是老公司繳納的,醫(yī)保外在新公司繳納,這種情況新老公司分別怎么做賬
個稅是都得交嘛?沒有優(yōu)惠政策嘛?
定期定額的,季度銷售額不超過30萬免個稅
我開票沒超過30萬,但是開安裝費(fèi),是不是交個稅
如果你是定期定額的,季度銷售額不超過30萬免個稅
不知道怎回事
我沒超啊
如果你是查賬征收的,要交的
那還能改成定期定額嘛
那么你需要和稅務(wù)局申請的
老師能不能給查賬收交稅文件發(fā)我看看
查賬征收也稱查賬計征或自報查賬。查賬征收是由納稅人依據(jù)賬簿記載,先自行計算繳納,事后經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查賬核實(shí),如有不符時,可多退少補(bǔ)
查賬征收,季度30萬以下勉增值稅,但是交個稅??
查賬征收,有所得,就交個稅的
那我這也沒查賬,怎么就讓交個稅了?實(shí)在不明白
是因?yàn)殚_票內(nèi)容是安裝費(fèi),所以就直接讓交稅了嘛
一般你發(fā)生了收入,要交所得稅