無法收回的應(yīng)收賬款計(jì)入營業(yè)外支出
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實(shí)際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請(qǐng)問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目好像
2020年有一筆應(yīng)收賬款,已確認(rèn)收入,但是2021年只收到一部分款項(xiàng),有2000元客戶不付了,這筆賬務(wù)該如何處理?使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度準(zhǔn)則,沒有以前年度損益科目。
2020年有一筆應(yīng)收賬款,已確認(rèn)收入,2021年有2000元未能收回,客戶不付款了,使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度準(zhǔn)則,該如何處理該賬務(wù)?
2020年有一筆應(yīng)收賬款,已確認(rèn)收入,2021年有2000元未能收回,客戶不付款了,使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度準(zhǔn)則,該如何處理該賬務(wù)?
一、(計(jì)算)A企業(yè)采用備抵法計(jì)提壞賬損失,經(jīng)減值測(cè)試,按照應(yīng)收賬款期末余額5%的比例計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備。2020年1月1日,該企業(yè)應(yīng)收賬款的余額是3200000元,該企業(yè)2020年度發(fā)生了如下業(yè)務(wù):(1)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8000000元,增值稅額為1040000元,收到一張商業(yè)匯票金額為3000000元,其余款項(xiàng)茱收到。(2)因某客戶破產(chǎn),該客戶所欠貨款12000元不能收回,確認(rèn)為壞賬損失。(3)收回上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款8000元,并存入銀行(4)收到某客戶以前所欠的貨款4000000元并存入銀行。要求:(1)編制2020年度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算2020年年末“壞賬準(zhǔn)備”科目余額。(3)編制2020年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。(答案中的金額單位用元表示)
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,和不改就讓它不一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)呢
老師好有個(gè)問題咨詢下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬,審計(jì)公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計(jì)那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計(jì)那邊也不愿意調(diào)整回來,這個(gè)事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報(bào)按賬面上的數(shù)據(jù)申報(bào)會(huì)有什么影響,謝謝
請(qǐng)教一下,社會(huì)團(tuán)體的每個(gè)季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項(xiàng)附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的調(diào)整項(xiàng)目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
當(dāng)時(shí)已確認(rèn)收入,現(xiàn)在無法收回,不應(yīng)該減少收入嗎?為什么計(jì)入營業(yè)外支出?
你好,準(zhǔn)則要求計(jì)入營業(yè)外支出
哦哦 這樣
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)