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本月認(rèn)證進(jìn)項稅大于銷項稅,會計分錄如何做?

2021-02-05 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-05 19:31

你好,本月認(rèn)證進(jìn)項稅大于銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

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快賬用戶2701 追問 2021-02-05 19:35

轉(zhuǎn)出未交增值稅當(dāng)月要轉(zhuǎn)出到未交增值稅嗎?如果不用轉(zhuǎn),下月如何處理?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 19:36

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅當(dāng)月不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅。 下個月再根據(jù)銷項稅額,進(jìn)項稅額情況做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了?

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快賬用戶2701 追問 2021-02-05 19:39

如果下個月銷項大于進(jìn)項,分錄如何做?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 19:40

你好,如果下個月銷項大于進(jìn)項,上個月的留抵稅額有抵扣完嗎?

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快賬用戶2701 追問 2021-02-05 19:41

扣完和不扣完分別如何處理?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 19:43

你好 下個月銷項大于進(jìn)項,抵扣完了,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 下個月銷項大于進(jìn)項,沒有抵扣完,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你好,本月認(rèn)證進(jìn)項稅大于銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021-02-05
你好,借管理費用應(yīng)交稅費,待認(rèn)證貸銀行存款。
2021-11-02
你好 銷項大于進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 進(jìn)項大于銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021-09-23
您好 請問上月有進(jìn)項留抵 分錄怎么寫的
2022-04-10
你好 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 同時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 附加稅計提分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——附加稅
2020-09-12
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