你一般納稅人不存在1%稅率的啊

我們9月份是小規(guī)模納稅人,開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們在填寫增值稅申報表的時候,這個80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫呢?
我這邊一般納稅人期間紅沖了1%的發(fā)票 開了13%的 增值稅申報的時候出現(xiàn)了問題
老師我們1月開了一張稅率13%的發(fā)票,2月沖紅了。我們平時的稅率都9%,這13%的我是正常申報,下個月申報的時候13%稅率會出現(xiàn)一個負數(shù)嘛?
老師好,一般納稅人 11月開了50萬發(fā)票,12月紅沖了50萬發(fā)票,在開了50萬發(fā)票,1月申報的時候會不會有問題
公司在12月升級到了一般納稅人,在一般納稅人期間紅沖了11月小規(guī)模納稅人期間開具的增值稅普通免稅發(fā)票元,請問1月份申報該如何申報呢,分別填在哪里
請問老師,機械設(shè)備租賃公司,把工資計入主營業(yè)務(wù)成本后,當(dāng)月沒有主營業(yè)務(wù)收入,也正常把工資計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?在沒有收入的情況下,能把工資計入管理費用嗎?
你好老師,一張承兌150萬可以分開三個50萬轉(zhuǎn)3個公司嗎?
老師好,分公司常年個稅只有負責(zé)人一個人,并且工資一直申報的0有什么風(fēng)險
我們是水樂園的,十一月一號變成一般納稅人,我們充值的天燃氣費,可以開專票回來抵扣嗎?
公司的私戶的錢轉(zhuǎn)入公司的公戶,出納類別備注什么,私戶也是公司的錢,這個內(nèi)部看的怎么備注
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額(免抵額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額)這個是交增值稅附加稅時候的分錄嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?它月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
公司個體戶,有一個銀行注銷錢轉(zhuǎn)法人卡啦,之后又新辦一個銀行。那之前銀行把錢轉(zhuǎn)給法人,賬務(wù)怎么處理
請問老板,我們出國做建筑 ,建筑材料由國內(nèi)買過去,我們要產(chǎn)生哪些稅費
光伏電站運維涉及房屋修繕,基礎(chǔ)維護保養(yǎng),還有部分材料更換,都在一個合同里面,發(fā)票怎么開呢
老師,個體戶主播,說要按照銷售額交一個點的什么稅,有這個規(guī)定嗎
那這個是怎么出現(xiàn)的?
你是出現(xiàn)什么問題了
我這邊一般納稅人期間紅沖了1%的發(fā)票。之前是小規(guī)模納稅人 開了13%
然后成為一般納稅人的時候紅沖了1%的 開了13%的
這種你只能去稅務(wù)局申報的
自己申報不了的嗎。還是自己可以申報成功的呢
你一般納稅人沒有了1%這一欄,自己申報不了的
但是不是可以自己手動填寫的嗎 有3%的
3%會按照3%的稅率計算增值稅啊
我咨詢稅務(wù)局 他說填在3%那一欄
但是之前按1%確認繳納的增值稅,你現(xiàn)在反沖3%,勾稽不到的
那我只能去稅局申報了嗎
是的,要去稅務(wù)局那邊申報的