您好,一月份的時(shí)候零申報(bào)就行了
老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項(xiàng)發(fā)票,報(bào)1月份的增值稅的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時(shí)候有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月份進(jìn)項(xiàng)可以抵已報(bào)1月份的增值稅嗎,可以申請退稅嗎
小規(guī)模公司12月份多開了50萬發(fā)票導(dǎo)致超500萬了,當(dāng)月又馬上作廢了50萬,可以嗎?不會升一般納稅人吧?
老師好,一般納稅人 11月開了50萬發(fā)票,12月紅沖了50萬發(fā)票,在開了50萬發(fā)票,1月申報(bào)的時(shí)候會不會有問題
一般納稅人1月份開的50萬專票,2月份初報(bào)稅前紅沖了,申報(bào)時(shí)這50萬還要申報(bào)交稅嗎?
為避免升一般納稅人,3月沖紅了50萬發(fā)票,核算12個(gè)月滾動開票金額是否超過500萬時(shí),需要扣掉50萬的票嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計(jì)分錄怎么做
請問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計(jì)分錄怎么做
好的,老師 假如12月紅沖了50萬發(fā)票,只開了40萬發(fā)票,這個(gè)1月申報(bào)的有什么問題
那不能自己申報(bào),需要去稅務(wù)申報(bào)
去 稅務(wù)局的話 應(yīng)該也是讓我強(qiáng)制申報(bào),在去解稅控盤吧
對的就是這么操作的呢
嗯,這個(gè)不用退稅 可以留底吧
對,這個(gè)應(yīng)該是可以留抵的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝您