您好,一月份的時(shí)候零申報(bào)就行了
老師,一般納稅人,1月份開(kāi)了50萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,報(bào)1月份的增值稅的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以就按50萬(wàn)元交了增值稅,但4月份的時(shí)候有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月份進(jìn)項(xiàng)可以抵已報(bào)1月份的增值稅嗎,可以申請(qǐng)退稅嗎
小規(guī)模公司12月份多開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票導(dǎo)致超500萬(wàn)了,當(dāng)月又馬上作廢了50萬(wàn),可以嗎?不會(huì)升一般納稅人吧?
老師好,一般納稅人 11月開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票,12月紅沖了50萬(wàn)發(fā)票,在開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票,1月申報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
一般納稅人1月份開(kāi)的50萬(wàn)專(zhuān)票,2月份初報(bào)稅前紅沖了,申報(bào)時(shí)這50萬(wàn)還要申報(bào)交稅嗎?
為避免升一般納稅人,3月沖紅了50萬(wàn)發(fā)票,核算12個(gè)月滾動(dòng)開(kāi)票金額是否超過(guò)500萬(wàn)時(shí),需要扣掉50萬(wàn)的票嗎?
人力資源公司,小規(guī)模納稅人,專(zhuān)票是多少稅率?
老師,我入職一家公司,5月6日入職,工資不計(jì)入賬里,老板自己發(fā)放工資,沒(méi)有簽訂勞動(dòng)合同,理由是因?yàn)槲业霓k稅員里有其他的人家,就不要我了,今天通知我離職,我想通過(guò)勞動(dòng)仲裁獲得賠償金,請(qǐng)老師仔細(xì)幫我一下,我以哪些理由能站住腳
老師,一般納稅人公司申請(qǐng)破產(chǎn)和申請(qǐng)注銷(xiāo)有什么區(qū)別?
老師,我們現(xiàn)在新接受一家賬,然后賬上有大量的應(yīng)收款,固定資產(chǎn),但實(shí)際的話(huà)公司這些錢(qián)都收回來(lái)了,然后固定資產(chǎn)沒(méi)有,賬務(wù)我要怎么處理
出口企業(yè),以前從來(lái)都是和一個(gè)公司進(jìn)貨,突然換公司了會(huì)不會(huì)稅務(wù)局稽核發(fā)票異常
老師,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ曩I(mǎi)了一輛小汽車(chē),我是按4年折舊的可以嗎?
貿(mào)易出口公司的征稅13%,退稅9%,差額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4% 貸,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4% 可是以前會(huì)計(jì)記的,借庫(kù)存商品 其他應(yīng)收款出口退稅 貸,應(yīng)付賬款 那這個(gè)4%的會(huì)計(jì)分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4% 貸其他應(yīng)收款出口退稅4% 這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)教下 懂建筑工程的老師 問(wèn)題
廂式運(yùn)輸車(chē)選擇編碼選擇哪個(gè)開(kāi)票
請(qǐng)問(wèn)各位老師,應(yīng)付賬款里面,我要看當(dāng)月還有多少應(yīng)付賬款,是不是看就本期發(fā)生合計(jì)?本年累計(jì)?和余額是用來(lái)看什么?
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好的,老師 假如12月紅沖了50萬(wàn)發(fā)票,只開(kāi)了40萬(wàn)發(fā)票,這個(gè)1月申報(bào)的有什么問(wèn)題
那不能自己申報(bào),需要去稅務(wù)申報(bào)
去 稅務(wù)局的話(huà) 應(yīng)該也是讓我強(qiáng)制申報(bào),在去解稅控盤(pán)吧
對(duì)的就是這么操作的呢
嗯,這個(gè)不用退稅 可以留底吧
對(duì),這個(gè)應(yīng)該是可以留抵的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您