您好,您按收到全部款項確認收入和稅費,支付款項計入成本和稅費
老師,我想問一下,就是國內(nèi)運輸代理服務(wù)行業(yè),還有他還接那個裝卸服務(wù),他們主要是賺取差價,但是就是說是假如說他從廠家拉過來一車貨,然后他付的運費,然后付完之后,然后這邊的話再給客戶拉過去,他賺取中間的差價,那我想問一下他這一塊兒的話是算成本嗎?還是直接算應(yīng)付賬款呀,我覺得應(yīng)該是算成本吧,不能掛那個應(yīng)付賬款吧!掛主營業(yè)務(wù)成本吧我一直有個迷惑。
你好我司是做服務(wù)平臺的賺取貨款差價的,然后比方說我們從供應(yīng)商那里買貨,然后賣貨給分銷商,我們只是中間賺取差價和服務(wù)費,那我們收開發(fā)票要怎么處理!我司主體經(jīng)營范圍是電商服務(wù)
老師您好,公司搭建一個平臺(也開發(fā)小程序),賣蔬菜水果肉,不高于供應(yīng)商價格給客戶,按銷售額收取供應(yīng)商服務(wù)費。我們收到客戶錢,或者預(yù)收客戶充值錢。我們怎么處理賬務(wù),按差額繳稅嗎?還是買賣貨物
老師,你好,我們個體戶有船舶銷售的經(jīng)營范圍,現(xiàn)在有一個客戶,找我們買一條船,我們是從別人那里收一條二手船,然后轉(zhuǎn)賣給客戶,中間賺取差價。收的這條船為35萬,賣給客戶40萬,客戶要求轉(zhuǎn)我們對公賬戶,我們開發(fā)票給客戶,但我們的開票額度不夠,去提升額度的話,需要來貨方提供資料,對方是個人,怎么提供呢?然后我們收到錢后,要取出4萬和他的成本35萬給對方,這個怎么合理合規(guī)給到對方?
本月出口應(yīng)征稅貨物,一開具發(fā)票,我并沒有在未開具發(fā)票那邊填寫紅沖數(shù)據(jù),但到提交申報的時候為什么出現(xiàn)除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入為負,是因為1月我跨年紅沖了24年的未票收入嗎,但合記起來也不是負數(shù)啊
老師您好,工商年報中在職人數(shù)總數(shù)對的,高校人數(shù)失業(yè)再就業(yè)這些都填0可以嗎?人數(shù)太多了,統(tǒng)計有困難,可以嗎一直都是這樣填的
老師,我單位收到紅字發(fā)票,是部分沖紅的,原來那張去年已認證,我入賬進項轉(zhuǎn)出,可增值稅申報不行,怎么辦
工商年報中高校畢業(yè)人數(shù)一直以為高校學(xué)歷人數(shù),所以一直都是填錯的往期的數(shù)據(jù)可以不做修改了嗎?
您好老師,在建工程,23年底完工,一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),在今年5月份轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),之前的折舊是否需要補提呢?
老師指導(dǎo)一下哈,就是電子稅務(wù)局招工當(dāng)時填的工資6963.32元,報個稅也是6963.32元,但是做賬發(fā)工資少了0.32元,就兩個人沒影響吧。
老師,我們是充電樁運營企業(yè),給客戶提供充電服務(wù),我6月份收到5月份的電費賬單怎么做賬
電子稅務(wù)局是否可以打印員工的參保證明
請問單位在付了當(dāng)月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現(xiàn)需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師要現(xiàn)有公司控股另一個公司,另一個公司可以取消監(jiān)事嗎
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您好,您做貿(mào)易購銷
但是我們的營業(yè)執(zhí)照沒有買賣貨款
也只能開服務(wù)費發(fā)票
也就是說我收13個點的增值稅進項發(fā)票 開給分銷商13個點銷項發(fā)票
那我只是服務(wù)公司,我賺取中間差價 交服務(wù)費的稅啊
怎么操作呀
您好,是的,您是貿(mào)易商,即使您認為是平臺,也是先買后賣