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老師您好,公司搭建一個平臺(也開發(fā)小程序),賣蔬菜水果肉,不高于供應(yīng)商價格給客戶,按銷售額收取供應(yīng)商服務(wù)費。我們收到客戶錢,或者預收客戶充值錢。我們怎么處理賬務(wù),按差額繳稅嗎?還是買賣貨物

2024-06-24 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-24 16:16

1.賬務(wù)處理:收到客戶錢:當收到客戶購買蔬菜水果肉的款項時,應(yīng)將其確認為銷售收入。可以借記“銀行存款”或“其他貨幣資金”等科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目。預收客戶充值錢:如果客戶預先充值,應(yīng)將預收的款項確認為負債??梢越栌洝般y行存款”等科目,貸記“預收賬款”科目。當客戶使用充值金額購買商品時,再將預收賬款轉(zhuǎn)為銷售收入。支付供應(yīng)商款項:根據(jù)與供應(yīng)商的合作協(xié)議,支付供應(yīng)商的款項可以借記“應(yīng)付賬款”或“預付賬款”科目,貸記“銀行存款”等科目。收取供應(yīng)商服務(wù)費:按照銷售額收取的供應(yīng)商服務(wù)費,應(yīng)確認為其他業(yè)務(wù)收入??梢越栌洝般y行存款”或“應(yīng)收賬款”等科目,貸記“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 2.繳稅方式:增值稅:根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定,銷售貨物應(yīng)繳納增值稅。增值稅的計算方法是將銷售收入乘以適用的稅率。如果公司是一般納稅人,增值稅稅率通常為13%;如果是小規(guī)模納稅人,征收率為3%。企業(yè)所得稅:公司的利潤應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的計算方法是將應(yīng)納稅所得額乘以適用的稅率。應(yīng)納稅所得額是指公司的收入減去成本、費用和損失后的余額。其他稅費:根據(jù)當?shù)氐亩愂照?,還可能需要繳納其他稅費,如城市維護建設(shè)稅、教育費附加等。

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快賬用戶9318 追問 2024-06-24 16:19

那就是按正常貿(mào)易類,財務(wù)處理方式了

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快賬用戶9318 追問 2024-06-24 16:20

我這個也是一種提供平臺服務(wù),相當于電子商務(wù)平臺。不可以按差額繳稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-24 16:25

同學你好 這個得看稅局核定

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1.賬務(wù)處理:收到客戶錢:當收到客戶購買蔬菜水果肉的款項時,應(yīng)將其確認為銷售收入。可以借記“銀行存款”或“其他貨幣資金”等科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目。預收客戶充值錢:如果客戶預先充值,應(yīng)將預收的款項確認為負債??梢越栌洝般y行存款”等科目,貸記“預收賬款”科目。當客戶使用充值金額購買商品時,再將預收賬款轉(zhuǎn)為銷售收入。支付供應(yīng)商款項:根據(jù)與供應(yīng)商的合作協(xié)議,支付供應(yīng)商的款項可以借記“應(yīng)付賬款”或“預付賬款”科目,貸記“銀行存款”等科目。收取供應(yīng)商服務(wù)費:按照銷售額收取的供應(yīng)商服務(wù)費,應(yīng)確認為其他業(yè)務(wù)收入??梢越栌洝般y行存款”或“應(yīng)收賬款”等科目,貸記“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 2.繳稅方式:增值稅:根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定,銷售貨物應(yīng)繳納增值稅。增值稅的計算方法是將銷售收入乘以適用的稅率。如果公司是一般納稅人,增值稅稅率通常為13%;如果是小規(guī)模納稅人,征收率為3%。企業(yè)所得稅:公司的利潤應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的計算方法是將應(yīng)納稅所得額乘以適用的稅率。應(yīng)納稅所得額是指公司的收入減去成本、費用和損失后的余額。其他稅費:根據(jù)當?shù)氐亩愂照?,還可能需要繳納其他稅費,如城市維護建設(shè)稅、教育費附加等。
2024-06-24
同學你好,傭金確認收入
2023-05-19
你好,同學。 你這就是相當于是代銷,然后返傭。沒有問題,直接按你收到的款項計相關(guān)收入。
2020-08-13
你好,你們給網(wǎng)站充值,對方給你付給你們開發(fā)票嗎?你可以申請差額征稅?;蛘呤呛炇鹞写N協(xié)議。如果直接這樣做的話是存在一定查找風險的。
2020-08-11
您好,1.充值不用開票的 2.我們的用水是居民水電,這是業(yè)務(wù)事實,開票開這個單價就是對的,在規(guī)范的話,我們把合同不要寫”商業(yè)用水“,就不提是什么形式的水
2024-07-01
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