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1.購買方已開具了紅字發(fā)票信息表給到了銷售方,購買方怎么做會計分錄? 2.購買方已收到了銷售方的紅字負數發(fā)票,購買方怎么做會計分錄?

2024-01-06 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-06 16:44

您好,1,收到紅字信息表,不需要做會計分錄 2.收入負數發(fā)票,沖銷此前正數發(fā)票的分錄。

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您好,1,收到紅字信息表,不需要做會計分錄 2.收入負數發(fā)票,沖銷此前正數發(fā)票的分錄。
2024-01-06
你好,只開了紅字發(fā)票信息表示不用做賬的
2024-01-06
這個做借進項稅額 負數 ,貸應付賬款 負數,紅字發(fā)票做借庫存商品 負數,貸應付賬款 負數,借銀行 貸應付賬款
2020-08-26
是的,這樣處理是對的,發(fā)票聯和抵扣聯要給購買方。
2023-04-26
銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022-11-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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