你好,應(yīng)該視同銷售,產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅。 借:管理費(fèi)用 貸:庫存商品(按成本) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
老師 外購的商品贈送(不是買一贈一就是作為樣品純贈),會計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 這樣處理對不對,如果是自產(chǎn)的商品做為樣品贈送是不是還要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入及成本?
老師,給客戶贈送本公司商品,會計(jì)分錄除了記借銷售費(fèi)用(贈品),貸庫存商品外,是不是還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么記錄?
老師好,外購產(chǎn)品對外贈送給客戶,計(jì)入銷售費(fèi)用,二級科目是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?分錄是借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這里的庫存商品指的是成本價(jià)是吧?這個(gè)銷售費(fèi)用可以稅前扣除嗎?這個(gè)贈送或免費(fèi)試用不涉及個(gè)稅吧?
我們公司有外購的商品贈送客戶了,但是做的分錄是 借:銷售費(fèi)用——推廣費(fèi)5592.1 貸:庫存商品4624 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷)968.1(不含稅市場價(jià)?0.13) 借:主營業(yè)務(wù)成本4624 貸:庫存商品4624 這樣做分錄對嗎?匯算清繳還用調(diào)整嗎?
老師,自產(chǎn)產(chǎn)品贈送給客戶,是用借:銷售費(fèi)用 ,貸:庫存商品,還是借:銷售費(fèi)用,貸:主營業(yè)務(wù)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品?
停車費(fèi)發(fā)票,備注欄需要備注不動(dòng)產(chǎn)詳細(xì)地址嗎?
老師,一把納稅人,客戶要求開普票,那開出去的普票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,只是看稅額,不看稅率吧
老師您好,公司是個(gè)體戶,每個(gè)月用在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅嗎?沒有收入也是零申報(bào)嗎
請問老師這個(gè)分錄怎么做
如何在電子稅務(wù)局查詢企業(yè)是否為高新企業(yè)?
老師,建筑業(yè),統(tǒng)計(jì)局讓填的產(chǎn)值,是什么
老師,請問公司監(jiān)事一直變更不了,對本人有什么影響?
請問老師這個(gè)分錄怎么寫?
關(guān)于推廣應(yīng)用電子憑證會計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的通知了,以后不用打印回單和記賬憑證、發(fā)票那些了嗎,現(xiàn)有財(cái)務(wù)軟件沒辦法在記賬憑證后面附東西,是不是得換能附的財(cái)務(wù)軟件
你好,老師,我們跟水務(wù)局簽了一個(gè)框架協(xié)議,但是有業(yè)務(wù)之后是施工方直接給我們轉(zhuǎn)錢,開票開給水務(wù)局,這種情況怎么辦呢
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歸到管理費(fèi)用?不是銷售費(fèi)用嗎?
你好,歸入銷售費(fèi)用,打錯(cuò)了
老師,我現(xiàn)在做的是2020 年的內(nèi)賬,發(fā)票都是在做外賬的財(cái)務(wù)公司里,所以都是依據(jù)銀行對賬單登記,像貨款支付我都是寫借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,收到貨款借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,所以現(xiàn)在對商品贈送給客戶,就不知道怎么記了
你好,你內(nèi)賬不反應(yīng)庫存商品的話,你贈送商品自己不做賬,讓外賬財(cái)務(wù)公司記錄這筆贈送商品業(yè)務(wù)