你好 1. 先暫估全額的 沒有付款的和沒有開票的部分 暫估 掛應(yīng)付賬款 。 2. 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅貸銀行存款 應(yīng)付賬款 。3.你肯定原值都不對的。 把原值固定資產(chǎn)分錄 給沖掉。 重新做一筆固定資產(chǎn)分錄。 然后補(bǔ)折舊 走以前年度損益調(diào)整來補(bǔ)做 。
2019年11月份固定資產(chǎn)卡片根據(jù)當(dāng)月收的發(fā)票金額登記了,且分錄也按發(fā)票直接記入了固定資產(chǎn)。已計提了4個月的折舊。 但實(shí)際收到的發(fā)票只是這臺機(jī)器總價的一半?,F(xiàn)在跨年了,我改如何調(diào)整錯誤
老師請問我們?nèi)ツ曩徣胍慌_設(shè)備,當(dāng)時支付了一半的錢開了一半的發(fā)票,所以我入賬是按一半價格入賬的,是不是錯了應(yīng)該按全額入賬?已經(jīng)計提了一年折舊了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整呀?
請問,我們19年初購入的一套設(shè)備,入了固定資產(chǎn),也正常計提了折舊,但是沒有抵扣進(jìn)項,現(xiàn)在才開發(fā)票。請問應(yīng)該怎么入賬?
就是多年前購入的一臺固定資產(chǎn)設(shè)備 支付了款項但是沒有發(fā)票 當(dāng)時是以固定資產(chǎn)入賬也計提了折舊 現(xiàn)在想按殘值處置出去 能開發(fā)票嗎?
老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當(dāng)時因為一些產(chǎn)權(quán)問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當(dāng)時會計計入固定資產(chǎn)原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對方發(fā)票也給我們開完,同一個固定資產(chǎn)可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補(bǔ)提嗎
怎么做合并資產(chǎn)負(fù)債表
請問,原材料庫存比實(shí)際偏大,應(yīng)付帳款貸方不少遺留未付,實(shí)際無須付的款項,兩者可以對沖嗎
工商年報數(shù)據(jù)比對一般只比對前一年數(shù)據(jù)對嗎?比如說25年6月份填填報24年數(shù)據(jù),那么只會比對這一年的數(shù)據(jù)是否有問題,一般不會比對往期申報數(shù)據(jù)是否有誤對嗎?
老師個人獨(dú)資企業(yè)不能升級公司政策依據(jù)是哪個
我是銷售方,進(jìn)貨方轉(zhuǎn)入56萬,發(fā)貨了30萬,還差20萬沒有發(fā)貨,怎么入賬
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個問題謝謝了
老師 我們是小規(guī)模的物業(yè)公司 營業(yè)執(zhí)照上沒有清雪這一項 但是接了一個清雪的活 對方給錢是。 我給開了一張發(fā)票 生活服務(wù)—清雪費(fèi) 分錄寫 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎?
19-23年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實(shí)際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師可以寫一下分錄嗎?補(bǔ)提的折舊可以做一筆分錄全部補(bǔ)回來嗎?
?你好? 是的? ? ?一起補(bǔ)折舊 借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊? ? ?然后沖你原來固定資產(chǎn)分錄。? 直接紅字沖。 然后做借固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅貸銀行存款 應(yīng)付賬款??
暫估的的那部分不用管稅是吧?那我能不能等收到票了再補(bǔ)進(jìn)去?
?你好? ?你如果是專票的話。? 暫時不管進(jìn)項稅? ?。你不能確定金額的嗎??
能確定但是想到以后票回來還得沖,麻煩的很
?你好? ?你可以不含稅暫估固定資產(chǎn)就行了。? ?后面收到專票? ?單獨(dú)體現(xiàn)進(jìn)項稅部分就行了。??