您好,這個簡單的, 以下是不是網(wǎng)上抄的,是工作中的總結(jié): 合并報表編制: 1.合并報表先把負債表和利潤表簡單相加合并,在后面添加調(diào)整列,調(diào)整的的未分配利潤是子公司累計未分配利潤*母公司持股比例,下面列示少數(shù)股東權(quán)益等于子公司累計未分配利潤*少數(shù)股東持股比例 分錄是,借:實收資本 資本公積 貸:長期股權(quán)投資 少數(shù)股東權(quán)益 借:未分配利潤 貸: 少數(shù)股東權(quán)益 2.合并利潤表把內(nèi)部交易調(diào)整抵銷,子公司的累計未分配利潤列示在利潤全下:歸屬于母公司股東的凈利潤(持續(xù)經(jīng)營凈利潤減少數(shù)股東損益), 少數(shù)股東損益(子公司累計未分配利潤*少數(shù)股東持股比例) 持續(xù)經(jīng)營凈利潤是合并報表的凈利潤 3.合并現(xiàn)金流量表就是內(nèi)部相互流量調(diào)整抵消。
能不能幫我辦理一個?求求你了。
長期股權(quán)投資的,合并資產(chǎn)負債表,合并利潤表的調(diào)整和抵消分錄要怎么做a
怎么進行資產(chǎn)負債表合并
合并母子公司資產(chǎn)負債表怎么合并?
合并報表資產(chǎn)負債表日怎么理解
老師好,購貨時預(yù)付對方賬款,沒有開發(fā)票,過了兩個月開的發(fā)票來,這個做賬務(wù)怎么處理
老師您好,我想問一下,我公司是按項目驗收我確認收入的。確認收入的時候,我做的是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅額—暫估。后面客戶實際來開票了,那么客戶實際來開票的時候跟我之前的是一致的,我現(xiàn)在就是把銷項稅額—暫估轉(zhuǎn)到銷項稅額—開票,這樣操作可以嗎?
老板的朋友接了一個項目,專業(yè)做掛靠的,然后用我們公司和這個掛靠公司簽了一個合作協(xié)議,合作協(xié)議一般用來做什么,這有沒有什么稅務(wù)風險
請問老師,鋼筋棚材料,稅負編碼是多少?
老師,個人去稅務(wù)局代開發(fā)票是要繳哪些稅?怎么計算
老師您好,我們是經(jīng)銷水泥的,我們在水泥廠買下,客戶直接去水泥廠提貨,我們公司轉(zhuǎn)成本需要附啥資料,
建筑行業(yè)預(yù)付款需要開票出去嗎?就是預(yù)付賬款有余額
甲乙兩個員工,繳納最低一檔社保,甲工資3800,社保1372.15.乙工資2500社保1386.33。兩者工資都低于全市平均工資,為什么乙的社保還比甲高
老師你好,深圳地區(qū)的貿(mào)易企業(yè),鋼卷批發(fā)行業(yè),開出去的銷售發(fā)票沒有規(guī)格型號,這個是否有風險,前面的大類 *黑色金屬冶練壓延品*冷軋卷 規(guī)格型號一般是厚度,有的進賬有,有的沒有,一直都是開的沒規(guī)格的
你好老師,公戶打款到私戶,分錄怎么寫
微信掃碼加老師開通會員
老師,有模板嗎
您好,有的,給個郵箱我發(fā)您,自己公司里用的
879149660@qq.com,這是我的郵箱
您好,好的,發(fā)您了哦