這個(gè)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù),你們抵扣不是你們申請(qǐng)紅字信息表嗎,這個(gè)是申報(bào)次月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
我們公司收到對(duì)方開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方同時(shí)也開(kāi)了正確的相對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票,我們這邊還需要把已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再重新又抵扣嗎?
老師,我們已抵扣的發(fā)票現(xiàn)在對(duì)方重新開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),是做之前的相反分錄嗎?申報(bào)的時(shí)候是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
去年6月份做了張憑證分別做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,與對(duì)方對(duì)賬對(duì)方說(shuō)當(dāng)時(shí)發(fā)票金額多開(kāi)了,對(duì)方又紅沖和重新開(kāi)了正確發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
老師,我們是購(gòu)貨方,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票名稱錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開(kāi)了紅色信息表,對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開(kāi)了正數(shù)發(fā)票改過(guò)來(lái)了,發(fā)票這個(gè)月已認(rèn)證,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫分錄?
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后,已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出了,后來(lái)今天對(duì)方開(kāi)了工字發(fā)票過(guò)來(lái),我改怎么寫分錄?我這樣寫,申報(bào)增值稅的時(shí)候要交稅,但是之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,我還怎么寫這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄?
老師我算的是(400-7)*0.25-100*0.1=88.25元但是答 案是90,為什么7萬(wàn)元運(yùn)費(fèi)不可以扣除,麻煩老師講細(xì)講下謝謝
公司注銷怎么弄怎么走
老師,個(gè)稅扣個(gè)人扣多了,員工又是拿的稅后工資想做調(diào)整又不太好弄,是否可以直接入營(yíng)業(yè)外收入?謝謝
知道銷項(xiàng)金額,也知道進(jìn)項(xiàng)金額,普票金額,工資怎么計(jì)算成本票需要多少
老師,我這個(gè)稅務(wù)會(huì)計(jì)月底需要完成的工作有哪些?有哪些注意事項(xiàng),目前我賬做的差不多了,報(bào)稅要下個(gè)月初才會(huì)報(bào)吧
股權(quán)變更流程是什么呀
請(qǐng)問(wèn)老師,涉及新能源汽車銷售和光伏設(shè)備銷售、建材貿(mào)易的公司。有哪些稅收優(yōu)惠政策和稅收風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師,如果公司老板沒(méi)錢,社保1月到現(xiàn)在沒(méi)錢,可以停在這個(gè)月,后面有錢再報(bào)社保再交嗎
老師現(xiàn)在的個(gè)體是不是也是按季度申報(bào)報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中社保部分的本期實(shí)際繳費(fèi)金額是否包括個(gè)人應(yīng)繳部分?