你好,在匯算清繳的時候填報。
固定資產(chǎn)一次性加計扣除是在預(yù)繳的時候填報的還是匯算清繳的時候?
500萬固定資產(chǎn)一次性扣除如果季報填寫了,匯算清繳的時候還用填寫嗎
季度預(yù)繳的時候填了固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳的時候可以改為正常申報,不做一次性扣除了嗎
固定資產(chǎn)一次性扣除是在匯算的時候填上,那12月預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候怎么做賬或者填表,能在預(yù)繳的時候就享受
固定資產(chǎn)500萬以下一次性扣除是的預(yù)繳的時候還是所得稅匯算的時候
老師,當月工資在下個月15號前還沒有確定多少,那就暫時不報工資沒事吧?
資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末負數(shù)余額該如何處理
請問 ,我們公司是勞務(wù)派遣公司,不是汽車制造銷售業(yè)公司,公司賣掉了公司名下的自用車,收到賣二手車款,會計分錄怎么寫 ?
老師請問一下,收到注冊資本的530萬,又用來代發(fā)我市人力資源和社會保障局的農(nóng)民工工資 ,這筆代發(fā)的分錄怎么做
老師,請問下25年度企業(yè)所得稅的季度報表都填寫的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)價值為負數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機上下載電子稅務(wù)局
沒有進銷存臺賬,沒有梳理齊呢?5月銷售成本不結(jié)賬可以,理清再轉(zhuǎn)可以嗎。
老師,您好!公司里進的款老板總是用幾個員工的卡里轉(zhuǎn)賬,其實這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的,給員工轉(zhuǎn)也不能做工資,我目前都記在其他應(yīng)收款科目,然后再轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金科目里,但有時金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里,這錢也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂桔桔欠著蒸蒸進項稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關(guān)系,是誰收了誰的錢,誰欠了誰的票呢
老師你能區(qū)分一下預(yù)繳和匯算清繳的區(qū)別嗎?是不是所有需要納稅調(diào)整的都放在匯算清繳里
預(yù)繳就按照季度的利潤總額乘以稅率,繳納,需要調(diào)整的,都在匯算清繳時填寫。