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房地產(chǎn)企業(yè),之前開過發(fā)票,現(xiàn)在地下室面積誤差導(dǎo)致發(fā)票金額錯(cuò)誤。比如以前是100,現(xiàn)在99,差的這1,稅上也需要退給我嗎?申報(bào)成功了,還需要怎么操作嗎?

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2021-02-04 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-04 16:04

同學(xué)你好 意思是已經(jīng)開過發(fā)票的當(dāng)期發(fā)現(xiàn)的?申報(bào)期一樣?

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快賬用戶6361 追問 2021-02-04 16:07

已經(jīng)開過的發(fā)票,是以前年度的,這個(gè)月重新開發(fā)票。以前的100紅沖了,藍(lán)票又開了99的。這不是還差1嘛,是負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2021-02-04 18:40

當(dāng)月的增值稅的差額 沖減當(dāng)月繳納的增值稅就行

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快賬用戶6361 追問 2021-02-04 18:53

我當(dāng)月沒有,可以下月沖減不?

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齊紅老師 解答 2021-02-04 22:39

當(dāng)月申報(bào)以后 下個(gè)月變成留抵了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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