同學(xué)你好 結(jié)算時(shí)候 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 發(fā)工資時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ……
公司飯?zhí)觅I菜的款是公司月結(jié)的,然后員工每吃一頓扣13元,在工資扣除,月結(jié)和計(jì)提工資和發(fā)放工資的時(shí)候的那個(gè)怎么做分錄
老師,一個(gè)員工借款,提前預(yù)支了工資,然后以后每個(gè)月發(fā)工資時(shí)扣除此員工工資百分之五十,直到把之前預(yù)支工資扣完為止,借款的時(shí)候和還的時(shí)候怎么做分錄
您好老師,一個(gè)問題不明白了,7月份工資的時(shí)候有一個(gè)員工的個(gè)人所得稅超出了150元,8月5日?qǐng)?bào)7月份個(gè)人所得稅的時(shí)候銀行存款扣除150元,不知道7月做賬是工資計(jì)提和發(fā)放工資怎么分錄,然后8月工資計(jì)提和發(fā)放工資怎么分錄
公司建了一個(gè)飯?zhí)?,每餐公司補(bǔ)助12元,從工資扣12元,一個(gè)月食堂采購(gòu)的菜和調(diào)料一共1萬元。麻煩老師列清楚會(huì)計(jì)分錄啊?5月的工資6月才發(fā)從工資里代扣個(gè)人餐費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
老師,您好,請(qǐng)問我公司有食堂給員工做員工餐,規(guī)定一頓飯費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),從員工工資中扣除,這個(gè)分錄怎么做?食堂扣的錢拿去買菜,不夠的再?gòu)墓局С?,這個(gè)分錄怎么做?食堂的支出是福利費(fèi)嗎?可以扣除嗎?
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
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我結(jié)算付款的時(shí)候不是貸:銀行存款的嗎?
結(jié)算意思是別人給你付款 收到甲方的款項(xiàng)
可能我表達(dá)錯(cuò)誤了,我們給供應(yīng)商月結(jié),
意思是收款和付款不是一個(gè)期間?