你好,需要繳納增值稅
稅務(wù)局退的代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi)記營(yíng)業(yè)外收入后要交稅嗎
老媽你好,收到稅務(wù)局返回的代扣代繳個(gè)稅2%的手續(xù)費(fèi),是入營(yíng)業(yè)外收λ嗎?
個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)的退稅是做營(yíng)業(yè)外收入吧?為啥要交增值稅呢?印象中營(yíng)業(yè)外收入只交所得稅吧?
老師,收到稅務(wù)局退代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)到底是做營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒(méi)有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷火車票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷還是99報(bào)銷
老師,去年申報(bào)一筆未開票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬(wàn)未開票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
老師需要交企業(yè)所得稅嗎?
你好,需要繳納企業(yè)所得稅
老師,這個(gè)增值稅的話是申報(bào)的時(shí)候這個(gè)計(jì)入無(wú)票收入嗎
你好申報(bào)增值稅計(jì)入無(wú)票收入
老師,稅盤服務(wù)費(fèi)280元這個(gè)抵扣增值稅有時(shí)間限制嗎
你好,一般沒(méi)有時(shí)間限制
我不太會(huì)申報(bào)的時(shí)候底扣這個(gè)280,我在減免收入表上寫280,主表減免那欄寫280,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除抵扣那個(gè)表需要填寫嗎
你好280填附表四和減免稅申報(bào)表
主表是自動(dòng)生成嗎?
你好,需要抵扣時(shí)自己填寫主表