你好? ? 開重復(fù)了? 你就不去操作。? ? 你只管認證你 一張發(fā)票就行了。??
你好,對方給我們開票重復(fù)也不作廢,我們不能認證也不能入賬,只在平臺做不勾選抵扣操作有問題嗎?
etc普通發(fā)票開錯,因為是普通發(fā)票,所以只能紅沖??缭氯匀荒茉诠催x平臺系統(tǒng)里面查到。我的正確操作是在勾選平臺勾選不認證抵扣嗎,賬務(wù)操作時做進項稅轉(zhuǎn)出?還是正常抵扣,再報稅時做進項稅轉(zhuǎn)出?
購買方收到專票有問題沒有進行抵扣直接退給開票方重新開票。在增值稅勾選平臺中該筆作廢的發(fā)票需要勾選認證嗎 作廢的發(fā)票銷售方還需要給我們嗎
老師好,請問我們開給對方的發(fā)票,對方遺失了,沒有認證,也不要抵扣了,我們要作廢,讓對方也情況說明作廢可以嗎
老師,我們這月給客戶開專票了,但是沒有給對方紙版的,對方月底前對方能勾選抵扣嗎?因為這月最后一天我們可能作廢這發(fā)票,如果月底前勾選抵扣了是不是我們就不能作廢了呀?還是說對方月底不可能抵扣,只有下月初才能抵扣呀?
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
長時間掛著不處理,稅局會問話不?
?你好? ?不處理 。 因為本身去對方開錯的。 這個發(fā)票 多的那張不收取 就行了。??