你好,不需要 計提,繳納的時候計入稅金及附加核算就是了?
請問印花稅需要計提嗎?1月繳12月印花稅,12月沒做賬,1月直接借稅金及附加印花稅,貸貸銀行存款,行嗎老師
老師 印花稅年底需要計提嗎 2020.1月申報12月的 1月劃扣直接做分錄借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 這樣好嗎
老師異地預(yù)繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計提分錄嗎? 繳納 借:應(yīng)交稅費――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費~附加稅/印花稅
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時,借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
老師,比如我1月份今天報的印花稅,報的22年的印花稅,這個我是直接記賬記到今天不計提,分錄借---稅金及附加,貸銀行存款,還是12月份先計提做個分錄,1月份在繳納的時候在做個分錄
我是財務(wù)人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
好的 所以1月 我這樣寫 是最正確的吧
你好,是的,是這樣的?
好的 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝