金額不大的,你可以直接做二零年的費(fèi)用。
19年12月把一張專(zhuān)用發(fā)票全額放進(jìn)費(fèi)用里了,未把進(jìn)項(xiàng)稅額分開(kāi),導(dǎo)致19年匯算清繳多做費(fèi)用了,2020年6月發(fā)現(xiàn)得這個(gè)問(wèn)題,在不影響19年申報(bào)表的情況下,可以把這部分進(jìn)項(xiàng)稅充2020年費(fèi)用嗎
老師您好,我想咨詢(xún)下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個(gè)月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實(shí)際申報(bào)的個(gè)稅是2020年1月份工資表。現(xiàn)在10月份申報(bào)的個(gè)稅實(shí)際只申報(bào)到2020年5月份工資表,由于之前的會(huì)計(jì)計(jì)算個(gè)稅時(shí),工資表上少扣了員工的,實(shí)際申報(bào)繳納的員工個(gè)稅要多一些,這個(gè)時(shí)候我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個(gè)稅都申報(bào)完嗎?如果沒(méi)有發(fā)放工資呢
老師好,我的2020年的外賬現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,就是實(shí)際發(fā)放的工資比申報(bào)個(gè)稅多了幾萬(wàn)塊,然后我想把申報(bào)做到2021年的1月,這個(gè)問(wèn)題影不影響匯算清繳?
老師,想問(wèn)一下就是22年有36000元員工工資在22年年底賬上沒(méi)計(jì)提,但是申報(bào)個(gè)稅了,23年5月匯算清繳的時(shí)候這塊就沒(méi)調(diào)增,因?yàn)樵?月之前把這塊工資發(fā)下去了,但是22年年度報(bào)表也加上了這36000的費(fèi)用,22年沒(méi)法反結(jié)賬了,這樣我在23年怎么做賬呢,23年的匯算清繳有影響?
老師為了不占用25年的份額,個(gè)稅申報(bào)時(shí)把24年未發(fā)放的都按期做了申報(bào),可能做賬的時(shí)候有問(wèn)題,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)個(gè)稅申報(bào)金額大于了賬務(wù)處理列支的應(yīng)付職工薪酬貸方金額,這個(gè)匯算的時(shí)候是否有影響,能保證匯算之前把之前未發(fā)放的工資發(fā)放了
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
怎么做呢?
有4.9萬(wàn)多,不到5萬(wàn)元
那你應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提,借利潤(rùn)分配貸,應(yīng)付職工薪酬。
那如果做入費(fèi)用,是不是,借利潤(rùn)分配,貸管理費(fèi)用等?
不是 少做了管理費(fèi)用在貸方? 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
好的,我明白了。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。