您好,提前開發(fā)票,增值稅確認收入計算增值稅,企業(yè)所得稅和會計按權責發(fā)生制確認收入
請問下老師,我一月份的項目已經完工,也已經開票回款結束。當時有票的做成本了,沒票的也沒暫估。現(xiàn)在項目上又來了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本,還是反結賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖嗎?
工程施工企業(yè),去年做的好多小項目,開票做收入后暫估成本進行的結轉(請的人工、機械遲遲不來入賬,現(xiàn)在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個月我們又有好多新項目也是這種情況(有收入沒成本),我應該怎么結轉成本啊?也是暫估嗎?
老師 我們上個月銷售出去的東西有點多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結轉成本很麻煩 但是庫存實際是已經把入庫的成本結轉了的 我可以直接按庫存系統(tǒng)那些結轉的成本不 反正發(fā)票都會收到 我就不暫估了
老師好,我們有一個工程項目,工程款造價300,可上個月直接一次性直接開票300萬出去,導致很多成本沒有及時入進來結轉,本月有些成本發(fā)票才拿到,那么怎么辦?直接將成本結轉嗎?本月已經沒有收入結轉了。
老師你好,請問一下,我公司有個項目,進度款發(fā)票已經開完了,但是每個月都有付人工,想請假一下,我月底結轉成本,怎么結轉?沒收入能結轉成本嗎?
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我已經直接全部計入主營業(yè)務收入了,那么這個月,我怎么調賬呀?
您好,未跨年,紅字沖回,跨年,通過以前年度損益調整科目紅字沖回即可
老師能不能幫忙寫會計分錄?不太明白所得稅收入的確認要怎么做賬
您好,您借應收賬款(紅字)貸主營業(yè)務收入或以前年度損益調整(紅字)
我這個月收到成本票100萬。難道我要沖掉,然后又確認收入,然后結轉收入和成本?
您好,收入成本對于會計核算角度按權責發(fā)生制,與發(fā)票無關
老師,又辛苦您了??墒俏沂盏降哪?00萬的發(fā)票,當時收到款項100,我當時借:應收賬款200 銀行存款100 貸主營業(yè)務收入275.23 銷項稅24.77 ,我這么做是錯了對吧,正確的會計分錄應該怎么做?辛苦您,麻煩您教練我,非常謝謝您
您好,您先確認下您按權責發(fā)生制確認收入的金額應當是多少
假設確認100萬的收入,可是稅金,開票了不是得交嗎?這會計分錄就是沒想明白
您好,增值稅是先開票先確認收入,企業(yè)所得稅和會計按權責發(fā)生制確認收入