那就是應收賬款,只要你貨發(fā)出了就要做賬
老師你好!我公司是建材銷售,到貨的時候我沒有做賬也沒有開入庫單,1月分收到發(fā)票,可以根據(jù)發(fā)票日期打入庫單?
老師你好。我單位當月銷售號牌,沒收到錢也沒開票。要怎么做賬
老師你好,我單位制作車輛號牌,當月生產(chǎn)的號牌,車管所一季度核算收入,我們才給對方開發(fā)票收到錢,當月入庫的號牌要結轉成本嗎
老師你好,我單位生產(chǎn)號牌,制作車牌給車管所,廢舊號牌車管所又給我們寄過來,我們按鋁價稱重賣了,收到的錢怎么記賬
老師,你好!請問當月發(fā)生的運費,收到發(fā)票,沒有付錢,要怎么做賬
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設置收入和成本設置了分項目核算,應付賬款和應收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應收和應付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉出做賬:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 13萬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結轉成本做賬:借:主營業(yè)務成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內沒有在下第二個訂單,此時A商家應該怎么做賬?正好學到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
怎么做賬
我需要分錄,還有要不要結轉成本
同學 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入——暫估 應交稅費——銷項稅
開出發(fā)票紅沖時候,確認成本
按無票收入做嗎,等后面實際開了發(fā)票。在多退少補嗎
我們1月銷售的?可能要5月份才能收到啊
是要按無票收入暫估,收到發(fā)票沖無票收入