1、上一納稅年度 1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅; 2、上一納稅年度 1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類(lèi)工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元; 3、本納稅年度自1月起, 仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得 這個(gè)職工符合上面三個(gè)條件吧, 如果不符合的話,今年是二一年的第一個(gè)月,申報(bào)工資的累計(jì)扣除費(fèi)用就是5000。
本年2月份,方放去年3個(gè)月份工資,申報(bào)個(gè)稅時(shí),為什么顯示免稅收入5000,要繳納個(gè)稅
老師,你好。22年1月份公司網(wǎng)銀發(fā)的是去年11月和12月的工資,但是2月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)這個(gè)員工要繳納個(gè)人所得稅的稅金,員工離職了,那這位員工的工資超出所得稅的金額能不能放在3月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào),這樣就不用繳納個(gè)人所得稅了。就是說(shuō)1月份網(wǎng)銀發(fā)放的工資,能不能分2個(gè)月申報(bào)個(gè)稅?
申報(bào)工資薪金時(shí),為什么1月份的時(shí)候會(huì)顯示出繳納的個(gè)稅,這個(gè)月怎么就沒(méi)有顯示呢
您好,老師,我們公司是去年10月份開(kāi)業(yè)的,2022年幫員工代扣代繳了3個(gè)月個(gè)稅,為什么做退付手續(xù)費(fèi)核對(duì)時(shí)那只顯示2個(gè)月的扣繳員工個(gè)稅金額,還有12月份的沒(méi)有顯示的?
老師,公司上半年一直沒(méi)法工資,個(gè)稅也沒(méi)申報(bào),上個(gè)月發(fā)了1-2月份工工資,現(xiàn)在申報(bào)本期免稅收入寫(xiě)5000*6還是5000*2
老師 會(huì)計(jì)主管擔(dān)任出納工作內(nèi)容 付款合理嗎
您好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑裝修,現(xiàn)在是包工包料,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)什么?
一家企業(yè)進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣(mài)牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,牛和牛糞分?jǐn)偙壤话闶嵌嗌伲磕囊粋€(gè)比重大一些?
給國(guó)外供應(yīng)商代扣代繳了一筆增值稅和所得稅,增值稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)那里頁(yè)面,什么時(shí)候顯示出來(lái)呀?國(guó)內(nèi)公司承擔(dān)的稅費(fèi),所得稅是直接做成本里嗎?
老師,一般納稅人,不開(kāi)票價(jià)為20萬(wàn)的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶讓開(kāi)票,只加3個(gè)點(diǎn),這樣夠嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷(xiāo)售么
老師你好,公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),但沒(méi)有資金流轉(zhuǎn)。只是純轉(zhuǎn)讓股權(quán),這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師你好,新辦企業(yè)銀行未開(kāi)戶賬號(hào)怎么填寫(xiě)
老師 個(gè)體戶 營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審是不是只要填工商年報(bào)就不需要了啊
剛成立的獨(dú)立核算的分公司,所得稅季度是各報(bào)各的,匯算清繳總公司再匯總申報(bào)?? 還是季度申報(bào)時(shí)總公司就要匯總申報(bào)所得稅和財(cái)報(bào)?