最好是按這個(gè)步驟去結(jié)轉(zhuǎn)下比較好,這樣可以平掉,
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我做內(nèi)賬:買了東西有進(jìn)項(xiàng)做賬是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),賣東西做銷項(xiàng)是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),沒(méi)有計(jì)提的,當(dāng)月實(shí)際扣稅,就做:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?感覺(jué)是不是做錯(cuò)了,
進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,稅務(wù)查賬讓轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,交的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,這樣做是不是不對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)總科目余額不平,怎樣做正確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 還是就是當(dāng)時(shí)有銷項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)入商品 能不能借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 然后認(rèn)證了,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅看看在借方還是貸方。這樣做有錯(cuò)嘛
@郭老師 那請(qǐng)問(wèn)老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 就直接做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣給抵了 老師 我錯(cuò)在哪里了
預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系式是?普通年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系是?
老師你好,我們是一般納稅人,我們開(kāi)票有稅點(diǎn)的,開(kāi)專票和開(kāi)普票有什么區(qū)別嗎,就銷項(xiàng)票而言
這題CD怎么理解?C我算出來(lái)是2.5啊,為什么是22.5?D從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)原來(lái)A股東認(rèn)繳500,B股東認(rèn)繳550,如果企業(yè)減資股東占比有變化嗎?減資在稅務(wù)上有什么注意事項(xiàng)嗎?認(rèn)繳,無(wú)實(shí)繳的情況。
若公司預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)在每股收益無(wú)差別點(diǎn)增長(zhǎng)10%,計(jì)算采用乙方案時(shí)D公司每股收益的增長(zhǎng)幅度。 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)1.29。
金融資產(chǎn)也可以進(jìn)行非貨幣性交換嗎
請(qǐng)問(wèn)7月工資因沒(méi)錢現(xiàn)在9月都沒(méi)發(fā),員工個(gè)稅怎么報(bào)呢
老師您好,想問(wèn)一下關(guān)于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務(wù)費(fèi)用,憑證這樣做對(duì)的? 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫(kù)存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
給個(gè)人開(kāi)發(fā)票,必須寫(xiě)姓名和身份證號(hào),還是寫(xiě)個(gè)人也行
老師我們有一個(gè)車以1000元每月租金租給客戶8月份沒(méi)有交租金8月27號(hào)我們?nèi)ラ_(kāi)回來(lái)了,怎么做賬呢
我之前一起沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上面顯示期末數(shù)應(yīng)交稅金是-182512.03,我看明細(xì)賬:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)1157294.57,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)1195475.03,那要怎么弄
借銷項(xiàng)稅額,1157294.57轉(zhuǎn)出未交增值稅,1195475.03-1157294.57貸進(jìn)項(xiàng)稅額,1195475.03
借方的已交稅金125113.92不用管他是吧
你這個(gè)咋使用已交稅金,你交稅不是做未交增值稅,貸銀行嗎?
不是呢,銀行扣款的時(shí)候,我就做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,貸:銀行存款,所以現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金還有借方余額:125113.92元
你這個(gè)按月去結(jié)轉(zhuǎn)把之前都找出來(lái)吧,之后再做,借未交增值稅,貸已交稅金,對(duì)沖掉,