您好, 簽訂的是什么合同呢?
老師,成立的勞動(dòng)個(gè)體服務(wù)部,給建筑安裝公司承接的清包工業(yè)務(wù),開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi),應(yīng)該屬于建筑安裝業(yè)征收,還是屬于服務(wù)業(yè)征收稅收
老師,給工程提供燈具及安裝完成這種屬于勞務(wù)還是建筑服務(wù)
老師,公司簽了工地合同,安裝燈具線路的時(shí)候是請(qǐng)別個(gè)個(gè)體來(lái)安裝的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是屬于燈具安裝服務(wù),還是勞務(wù)?
老師,我公司為某公司的工程項(xiàng)目銷售管材并提供安裝服務(wù),發(fā)票是按銷售貨物13個(gè)點(diǎn)開(kāi)具的,安裝服務(wù)是購(gòu)買了建筑勞務(wù)公司的勞務(wù),請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司要怎么開(kāi)票給我公司,屬于建筑服務(wù)嗎?發(fā)票需要注明項(xiàng)目名稱嗎?
吊車帶人提供風(fēng)電設(shè)備安裝及風(fēng)電設(shè)備更換(需要吊上去安裝),屬于裝卸搬運(yùn)收入還是建筑服務(wù)-工程服務(wù)?
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒(méi)票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷了多少啊,有啥好方法沒(méi)有,可以一下查出無(wú)票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂(lè)部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無(wú)發(fā)票的支出不分開(kāi)攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無(wú)發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開(kāi)始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開(kāi)發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個(gè)月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的吧,實(shí)際發(fā)生金額是應(yīng)付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒(méi)有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒(méi)有發(fā)票和有發(fā)票的分開(kāi)攤銷,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺(jué)好亂,是不是匯算是按攤銷了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒(méi)攤銷前的調(diào)增
正常來(lái)說(shuō)。銷售包安裝那就是銷售商品。銷售和安裝分開(kāi)就屬于一個(gè)銷售一個(gè)安裝。
銷售包安裝,安裝費(fèi)就開(kāi)在銷售貨物里面,銷售和安裝分開(kāi),就一個(gè)開(kāi)貨物,一個(gè)開(kāi)安裝服務(wù)嗎?
是的是的 就是這樣處理。
如果我請(qǐng)對(duì)方安裝,給我開(kāi)了建筑服務(wù)的發(fā)票,我核定的是貨物,是不是開(kāi)回來(lái)的票,我就抵扣不了增值稅了
您收到的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)。
我們核定的是貨物,開(kāi)回來(lái)的服務(wù),可以抵扣貨物的增值稅嗎?
可以抵扣增值稅的有疑問(wèn)嗎?
是的,有疑問(wèn)
可以抵扣增值稅的 沒(méi)有文件說(shuō)不能抵扣 沒(méi)有文件說(shuō)進(jìn)項(xiàng)要一一對(duì)應(yīng)
但是應(yīng)該出現(xiàn)服務(wù)那欄,不會(huì)出現(xiàn)在貨物那一欄吧?
您好您方便截圖發(fā)來(lái)看一下嗎?
還沒(méi)有申報(bào)呢
你好 那您說(shuō)的 應(yīng)該出現(xiàn)服務(wù)那欄,不會(huì)出現(xiàn)在貨物那一欄 現(xiàn)在說(shuō)的不是進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題嗎 ???
進(jìn)項(xiàng)就填寫當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)就可以了?
不是增值稅的問(wèn)題了,是出現(xiàn)在貨物那欄還是服務(wù)那欄的問(wèn)題
您是又一個(gè)問(wèn)題了嗎?
嗯呢,是滴
您好 您問(wèn)題變了您需要提示老師一下,老師的思維還停留在您第一個(gè)問(wèn)題呢。 安實(shí)際,銷售商品就填寫銷售商品,那一欄 列 提供服務(wù)就填寫在提供服務(wù)等那一列。
好的,謝謝老師,進(jìn)項(xiàng)回來(lái)的服務(wù)也填自動(dòng)生成在服務(wù)那一欄是嗎?
進(jìn)項(xiàng)不分服務(wù)和商品,就填寫附表②在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)。你是不是第一次報(bào)增值稅的申報(bào)表?您看一下附表二竟有什么。 后面回復(fù)您第二個(gè)問(wèn)題是指銷售額。